第一部分 部門(mén)概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。開(kāi)展全縣農(nóng)作物新物質(zhì)、新技術(shù)、新模式、新機(jī)制的試驗(yàn)、示范和推廣等。
(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。
我單位在2019年完成以下任務(wù):
一是完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作和黨建任務(wù).二是完成了精準(zhǔn)扶貧“結(jié)對(duì)幫扶”任務(wù)。三是完成裝修退休職工老年活動(dòng)室。四是完成縣、局下達(dá)精準(zhǔn)扶貧脫貧攻堅(jiān)和各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)工作的督查。五是完成協(xié)助土溪廣祿村農(nóng)民可支配收入算賬并電子明細(xì)臺(tái)賬記錄,完成縣紀(jì)委牽頭的三板鎮(zhèn)、貴福鎮(zhèn)、柏水鄉(xiāng)、千佛鄉(xiāng)生豬保險(xiǎn)投保情況核查。六是組建安置房不動(dòng)產(chǎn)辦證領(lǐng)導(dǎo)小組。七是完成了國(guó)有土地確權(quán)頒證任務(wù)。八是完成支部改選。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
渠縣良種場(chǎng)編制總數(shù)47人,其中行政編制0人,事業(yè)編制47人,工勤編制0名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員51人,其中在職51人,離休0人,遺屬8人,退休102人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金)。長(zhǎng)期聘用0人。
第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)567.08萬(wàn)元。與2018年相比,收、支總計(jì)各減少54.41萬(wàn)元,下降8.75%。主要變動(dòng)原因是人員退休及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
(圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)
二、 收入決算情況說(shuō)明
2019年本年收入合計(jì)567.08萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入567.08萬(wàn)元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、 支出決算情況說(shuō)明
2019年本年支出合計(jì)567.08萬(wàn)元,其中:基本支出567.08萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)567.08萬(wàn)元。與2018年相比,收、支總計(jì)各減少54.41萬(wàn)元,下降8.75%。主要變動(dòng)原因是人員退休及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出567.08萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,收、支總計(jì)各減少54.41萬(wàn)元,下降8.75%。主要變動(dòng)原因是人員退休及養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
(圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出567.08萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出432.86萬(wàn)元,占76.33%;教育支出(類(lèi))0萬(wàn)元,占0%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出0萬(wàn)元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出70.21萬(wàn)元,占12.38%;衛(wèi)生健康支出22.49萬(wàn)元,占3.97%;住房保障支出41.52萬(wàn)元,占7.32%。
(圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為567.08萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。其中:
1.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為432.86萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為70.21萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)): 支出決算為22.49萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
4. 住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為41.52萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出567.08萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)537.22萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)29.86萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,下降0%。主要原因是今年沒(méi)有產(chǎn)生公務(wù)招待費(fèi)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,下降0%。主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于農(nóng)作病蟲(chóng)防治、植物檢疫執(zhí)法等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0萬(wàn)元,下降0%。主要原因是今年沒(méi)有產(chǎn)生公務(wù)招待費(fèi)。其中:
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬(wàn)元。
外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年,渠縣良種場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.86萬(wàn)元,比2018年增減少3.2萬(wàn)元,下降9.68%主要原因是人員退休相關(guān)支出減少等。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2019年,渠縣良種場(chǎng)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,渠縣良種場(chǎng)共有車(chē)輛0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。其他用車(chē)主要用于農(nóng)作病蟲(chóng)防治、植物檢疫執(zhí)法等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況。
1部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《渠縣良種場(chǎng)部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件(附件1)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
渠縣良種場(chǎng)部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)(單位)概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。渠縣良種場(chǎng)是渠縣農(nóng)林局下屬的全額撥款事業(yè)單位。
(二)機(jī)構(gòu)職能。開(kāi)展全縣農(nóng)作物新物質(zhì)、新技術(shù)、新模式、新機(jī)制的試驗(yàn)、示范和推廣等。
(三)人員概況。渠縣良種場(chǎng)編制總數(shù)47人,其中行政編制0人,事業(yè)編制47人,工勤編制0名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員51人,其中在職51人,離休0人,遺屬8人,退休102人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金)。長(zhǎng)期聘用0人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
(一)部門(mén)財(cái)政資金收入情況。2019年度年初預(yù)算安排542.34萬(wàn)元,追加預(yù)算24.74萬(wàn)元,全年財(cái)政收入撥款567.08萬(wàn)元。
(二)部門(mén)財(cái)政資金支出情況。2019年度全年支出567.08萬(wàn)元,其中::一般公共服務(wù)支出432.86萬(wàn)元,占76.33%;社會(huì)保障和就業(yè)支出70.21萬(wàn)元,占12.38%;醫(yī)療衛(wèi)生支出22.49萬(wàn)元,占3.97%;住房保障支出41.52萬(wàn)元,占7.32%。三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)部門(mén)預(yù)算管理。
1、預(yù)算編制
(1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門(mén)預(yù)算編制通知和有關(guān)要求編制。
(2)目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè),預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè),當(dāng)年完成項(xiàng)目1個(gè),實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo),完成率100%。
(3)編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門(mén)預(yù)算總額567.08萬(wàn)元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
2.預(yù)算執(zhí)行
(1)支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付,資金使用效果良好,財(cái)政資金得到有效利用,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
(2)動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái),我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門(mén)績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
(3)執(zhí)行進(jìn)度。2019年,上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱,下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
3.完成結(jié)果
(1)預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入567.08萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為567.08萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(2)違規(guī)記錄。2019年,無(wú)違規(guī)記錄。
(二)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理。我單位無(wú)該項(xiàng)指標(biāo)。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況
1.自評(píng)質(zhì)量。 | ||||
績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)分值 | 實(shí)得分 | ||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | ||
部門(mén)預(yù)算(80分) | 預(yù)算編制(30分) | 目標(biāo)制定 | 10 | 10 |
目標(biāo)完成 | 10 | 10 | ||
編制準(zhǔn)確 | 10 | 10 | ||
預(yù)算執(zhí)行(30分) | 支出控制 | 10 | 10 | |
動(dòng)態(tài)調(diào)整 | 10 | 10 | ||
執(zhí)行進(jìn)度 | 10 | 10 | ||
完成結(jié)果(20分) | 預(yù)算完成 | 10 | 10 | |
違規(guī)記錄 | 10 | 10 | ||
績(jī)效結(jié)果應(yīng)用(20分) | 自評(píng)質(zhì)量(4分) | 自評(píng)準(zhǔn)確 | 4 | 3 |
信息公開(kāi)(8分) | 目標(biāo)公開(kāi) | 4 | 4 | |
自評(píng)公開(kāi) | 4 | 4 | ||
整改反映(8分) | 結(jié)果整改 | 4 | 2 | |
應(yīng)用反饋 | 4 | 1 | ||
注:若某部門(mén)不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo),則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門(mén)考核評(píng)價(jià)范圍,即該部門(mén)評(píng)價(jià)總分=不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/(100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值)*100。 |
2.信息公開(kāi)
(1)目標(biāo)公開(kāi)。根據(jù)部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)要求,績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。
(2)自評(píng)公開(kāi)。按照2019年度決算公開(kāi)要求,部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開(kāi)。
3.整改反饋
(1)結(jié)果整改。本單位無(wú)整改情況.
(2)應(yīng)用反饋。本單位無(wú)此指標(biāo)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)對(duì)2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析,結(jié)論如下:
1.基本支出方面:我辦能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付,包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等,確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.項(xiàng)目支出方面:無(wú)
3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面:均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
綜上,我單位2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定,目標(biāo)完成情況良好,財(cái)政資金得到有效利用,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
(二)存在問(wèn)題
2019年上半年執(zhí)行力度相對(duì)較弱,下半年基本達(dá)到實(shí)際支出進(jìn)度,由于本次績(jī)效評(píng)價(jià)是本單位第二次獨(dú)立開(kāi)展工作,工作人員工作經(jīng)驗(yàn)嚴(yán)重不足,工作中難免存在不足和疏漏。
(三)改進(jìn)建議
主管局多開(kāi)展績(jī)效管理評(píng)價(jià)培訓(xùn),以增強(qiáng)工作人員開(kāi)展績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作的業(yè)務(wù)水平。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
渠縣良種場(chǎng) 2019年部門(mén)決算編制說(shuō)明.doc 301112-渠縣良種場(chǎng) 2019年四川省達(dá)州市渠縣良種場(chǎng)(本級(jí)).XLS 301112-渠縣良種場(chǎng) 2019年部門(mén)決算公開(kāi)圖片.doc