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2019年度四川省渠縣木材檢查站部門決算
來(lái)源:縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
發(fā)布日期:2020-09-22
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        第一部分 部門概況

         

        一、基本職能及主要工作

        (一)主要職能。

        1.主要負(fù)責(zé):木材運(yùn)輸行政執(zhí)法的工作。

        2.機(jī)構(gòu)情況,獨(dú)立機(jī)構(gòu)編制單位1個(gè),事業(yè)全額獨(dú)立核算單位1個(gè)。

        3.人員情況:在職人員10人。

        (二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。

        我站圓滿的完成了縣局及各股室安排的各項(xiàng)工作,并同各兄弟單位做好協(xié)同配合。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        渠縣木材檢查站屬一級(jí)單位1個(gè)。

        第二部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

         

        一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年度收、支總計(jì)95.62萬(wàn)元。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加2.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%。主要變動(dòng)原因是職工調(diào)資。圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖)(柱狀圖)

        

        二、 收入決算情況說(shuō)明

        2019年本年收入合計(jì)95.62萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入95.62萬(wàn)元,占100%。(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

        

        三、 支出決算情況說(shuō)明

        2019年本年支出合計(jì)95.62萬(wàn)元,其中:基本支出95.62萬(wàn)元,占100%。(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

        

         

         

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)95.62萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2.16萬(wàn)元,增2.2%。主要變動(dòng)原因是職工調(diào)資。(圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況)(柱狀圖)

        

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95.62萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.2%。主要變動(dòng)原因是職工調(diào)資。

        (圖5:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況)(柱狀圖)

         

         

        

         

         

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出95.62萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出72.36萬(wàn)元,占76%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出12萬(wàn)元,占12%;衛(wèi)生健康支出4.06萬(wàn)元,占4%;住房保障支出7.2萬(wàn)元,占8%。(羅列全部功能分類科目,至類級(jí)。)

        (羅列全部功能分類科目,至類級(jí)。)

        (圖6:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

         

         

         

         

         

        

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2019年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為95.62萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。其中:

        1.一般公共服務(wù)213(類)02(款)04(項(xiàng)): 支出決算為72.36萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

        2.社會(huì)保障和就業(yè)208(類)05(款)05(項(xiàng)): 支出決算為12萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

        3.衛(wèi)生健康210(類)11(款)02(項(xiàng)):支出決算為4.06萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

        4. 住房保障221(類)02(款)01(項(xiàng)):支出決算為7.2萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

        (注:數(shù)據(jù)來(lái)源于財(cái)決Z01-1表,羅列全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí)。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動(dòng)原因?yàn)闆Q算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項(xiàng)級(jí)>比較,與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。)<!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)--><!--項(xiàng)級(jí)-->

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出95.62萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)88.32萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。日常公用經(jīng)費(fèi)7.3萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

         

        七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。(注:上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù),包括政府性基金支出決算情況。)

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

        2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:(圖7:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

        1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。

        2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。

        其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛…

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。0

        3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。

        國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,(執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬(wàn)元。

        外事接待支出0萬(wàn)元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元。 

        八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

        2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

        2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元.

        十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        2019年,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

        (二)政府采購(gòu)支出情況

        2019年,本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (四)預(yù)算績(jī)效管理情況。

        1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中無(wú)項(xiàng)目。

        2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《渠縣木材檢查站2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件。

         

         

        部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        本部門按要求對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng),《渠縣木材檢查站2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件(附件1)。

        第三部分 名詞解釋

        1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

        2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。

        3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。

        4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類型)等。 

        5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

        6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

        7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

        8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

        9.一般公共服務(wù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        10.外交(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        11.公共安全(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        12.教育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        13.科學(xué)技術(shù)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        14.文化體育與傳媒(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        15.社會(huì)保障和就業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        17.節(jié)能環(huán)保(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        19.農(nóng)林水(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        20.交通運(yùn)輸(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        21.資源勘探信息等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        23.金融(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        24.國(guó)土海洋氣象等(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        25.住房保障(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        26.糧油物資儲(chǔ)備(類)…(款)…(項(xiàng)):指……。

        ……

        ……

        ……

        (解釋本部門決算報(bào)表中全部功能分類科目至項(xiàng)級(jí),請(qǐng)參照《2019年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。)

        27.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        28.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

        29.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        30.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        32.……。

         

        (名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門實(shí)際列支情況羅列,并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。)

        第四部分 附件

        附件1

        渠縣木材檢查站2019年部門整體支出績(jī)效完成情況表

        一、部門(單位)概況

        (一)機(jī)構(gòu)組成。渠縣木材檢查站,獨(dú)立機(jī)構(gòu)編制單位1個(gè),事業(yè)全額獨(dú)立核算單位1個(gè)。

        (二)機(jī)構(gòu)職能。主要負(fù)責(zé)木材運(yùn)輸行政執(zhí)法的工作。

        (三)人員概況。本單位編制10人,在職人員10人。

        二、部門財(cái)政資金收支情況

        (一)部門財(cái)政資金收入情況。

         2019年度年初預(yù)算安排92.07萬(wàn)元,追加預(yù)算3.55萬(wàn)元,全年財(cái)政收入撥款95.62萬(wàn)元。

        (二)部門財(cái)政資金支出情況。

        2019年度全年支出95.62萬(wàn)元,其中::一般公共服務(wù)支出72.36萬(wàn)元,占76%;;社會(huì)保障和就業(yè)支出12萬(wàn)元,占12%;醫(yī)療衛(wèi)生支出4.06萬(wàn)元,占4%;住房保障支出7.2萬(wàn)元,占8%

        三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

        (一)部門預(yù)算管理。

        1、預(yù)算編制
  (1)目標(biāo)制定。嚴(yán)格按照縣財(cái)政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求。

        (2)目標(biāo)完成。2019年年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè),預(yù)算調(diào)整績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目1個(gè),當(dāng)年完成項(xiàng)目1個(gè),實(shí)際完成情況均符合預(yù)期績(jī)效目標(biāo),完成率100%。
 (3)編制準(zhǔn)確。2019年度編制部門預(yù)算總額95.62萬(wàn)元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的100%。
  2.預(yù)算執(zhí)行
(1)支出控制。2019年按財(cái)政年初下達(dá)的資金計(jì)劃進(jìn)度申請(qǐng)資金撥付,資金使用效果良好,財(cái)政資金得到有效利用,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
(2)動(dòng)態(tài)調(diào)整。自實(shí)行對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來(lái),我單位無(wú)支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績(jī)效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。
(3)執(zhí)行進(jìn)度。2019年,上半年執(zhí)行力度相對(duì)偏弱,下半年基本達(dá)到了實(shí)際支出進(jìn)度。
  3.完成結(jié)果

        (1)預(yù)算完成。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入95.62萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)為95.62萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金用于當(dāng)年支付。
(2)違規(guī)記錄。2019年,無(wú)違規(guī)記錄。

        (二)專項(xiàng)預(yù)算管理。我單位無(wú)該項(xiàng)指標(biāo)。

        (三)結(jié)果應(yīng)用情況。

        1.自評(píng)質(zhì)量。
 渠縣木材檢查站2019年部門支出績(jī)效完成情況得分100分,詳見(jiàn)下表。

2019年度縣級(jí)部門整體支出績(jī)效完成情況表






績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)分值

實(shí)得分

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

部門預(yù)算(80分)

預(yù)算編制(30分)

目標(biāo)制定

10

10

目標(biāo)完成

10

10

編制準(zhǔn)確

10

10

預(yù)算執(zhí)行(30分)

支出控制

10

10

動(dòng)態(tài)調(diào)整

10

10

執(zhí)行進(jìn)度

10

10

完成結(jié)果(20分)

預(yù)算完成

10

10

違規(guī)記錄

10

10

績(jī)效結(jié)果應(yīng)用(20分)

自評(píng)質(zhì)量(4分)

自評(píng)準(zhǔn)確

4

4

信息公開(kāi)(8分)

目標(biāo)公開(kāi)

4

4

自評(píng)公開(kāi)

4

4

整改反映(8分)

結(jié)果整改

4

4

應(yīng)用反饋

4

4

注:若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo),則該評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍,即該部門評(píng)價(jià)總分=不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/(100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值)*100。

        2.信息公開(kāi)

        (1)目標(biāo)公開(kāi)。根據(jù)部門預(yù)決算公開(kāi)要求,績(jī)效目標(biāo)已經(jīng)同時(shí)向社會(huì)公開(kāi)。
(2)自評(píng)公開(kāi)。按照2019年度決算公開(kāi)要求,部門整體績(jī)效自評(píng)情況與決算同時(shí)公開(kāi)。

         3.整改反饋

        (1)結(jié)果整改。

        (2)應(yīng)用反饋。

        四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

        (一)評(píng)價(jià)結(jié)論。

         通過(guò)對(duì)2019年年初預(yù)算在6月末、9月末和12月末的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評(píng)和績(jī)效分析,結(jié)論如下:
 1.基本支出方面:我辦能按時(shí)間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付,包含人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等,確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。
 2.項(xiàng)目支出方面:我辦能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出,但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對(duì)緩慢,下半年使用情況良好。
 3.年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面:均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時(shí)使用。
   綜上,我單位2019年度財(cái)政資金收支符合財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定,目標(biāo)完成情況良好,財(cái)政資金得到有效利用,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
(二)存在問(wèn)題。

        無(wú)

        (三)改進(jìn)建議。

        無(wú)

        第五部分 附表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

        八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

        十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

         

        

2019年四川省達(dá)州市渠縣木材檢查站(本級(jí)).xls

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