2020年度四川省渠縣東安鎮(zhèn)部門決算
公開時(shí)間:2021年 9月 28日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
我鎮(zhèn)政府參照政府批準(zhǔn)的三定方案,既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”,按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求,堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念,切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。
一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,增加農(nóng)民收入,不斷提高人民生活水平。
二是強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展,推動(dòng)農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會(huì)救助工作,發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作,促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系,形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會(huì)生活共同體。
三是加強(qiáng)社會(huì)管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,完善農(nóng)村治安防控體系,保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作,暢通訴求渠道,及時(shí)掌握社情民意,排查化解矛盾糾紛,妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場(chǎng)監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會(huì)公正,維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。
四是推動(dòng)基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國(guó)防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度,推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開,引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理,推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會(huì)自治功能。
(二)2020年重點(diǎn)工作完成情況。
一是強(qiáng)化財(cái)政資金管理,確保工資性支出足額兌現(xiàn);
二是強(qiáng)化社會(huì)保障資金管理,確保民政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn);
三是積極支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,確保基層政權(quán)穩(wěn)定;四是落實(shí)各項(xiàng)惠民政策,確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。五是扎實(shí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作;
四是認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作;
五是強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
東安鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位5個(gè),其中行政單位3個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
納入東安鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:
1.渠縣東安鎮(zhèn)人民政府
2.渠縣東安鎮(zhèn)財(cái)政所
3.渠縣東安鎮(zhèn)計(jì)生辦
4.渠縣東安鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)中心
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì) 1690.15 萬元。與2019年相比,收、支總計(jì)各增加了 459.96 萬元,增加 27 %。主要變動(dòng)原因是區(qū)劃調(diào)整2020年人員和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計(jì)1695.15萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1640.15萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計(jì)1690.15萬元,其中:基本支出1226.87萬元,占72.5%;項(xiàng)目支出422.27萬元,占24.9%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
二、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1690.15萬元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加459.96萬元
增長(zhǎng)27%。主要變動(dòng)原因是2020年區(qū)劃調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1640.15萬元,占本年支出合計(jì)的97%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加459.96萬元,增長(zhǎng)%。主要變動(dòng)原因是2019年區(qū)劃調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1640.15萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出422.28萬元,占25.74%;文化旅游體育與傳媒(類)支出30.8萬元,占1.87%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出392.77萬元,占23.94%;衛(wèi)生健康支出85.02萬元,占5.18%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元,占3.04%;農(nóng)林水支出560.59萬元,占34.17%;住房保障支出51.69萬元,占3.15%;其他支出30萬元,占1.82%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1640.15萬元,完成預(yù)算100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)-行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為422.28萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.文化旅游體育與傳媒(類)-文化和旅游(款)-其他文化和旅游支出(項(xiàng)): 支出決算為30.8萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)-民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng)): 支出決算為392.76萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。-行政事業(yè)單位離退休(款)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為65.55萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。撫恤(款)-其他優(yōu)撫支出(項(xiàng)):支出決算為163.93萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。社會(huì)福利(款)-兒童福利(項(xiàng)):支出決算為35.12萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。特困人員救助供養(yǎng)(款)-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng)):支出決算為117.29萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他社會(huì)保障和就10.87萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康(類)-計(jì)劃生育事務(wù)(款)- 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):支出決算為85.02萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)-行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為39.74萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為8.58萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療(款)-優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為2.27萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):支出決算為50萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
8.農(nóng)林水支出(類)-農(nóng)業(yè)(款)-農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng)):支出決算為560.59萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。水利(款)農(nóng)田水利(項(xiàng)):支出決算為84.19萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。農(nóng)村綜合改革(款)-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為456.4萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.住房保障支出(類)-住房改革支出(款)-住房公積金(項(xiàng)):支出決算為51.69萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
10.其他支出(類)-彩票公益金安排的支出:支出決算為30萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
11.抗疫特別國(guó)債支出,支出決算為20萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出788.51萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)539.52萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)248.99萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.21萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.21萬元,占100%。具體情況如下:
1. 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。因公出國(guó)(境)支出決算比2019年無增減變化,
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.21萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加了0.21萬元。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2020年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車,0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,一般公務(wù)用車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.21萬元。主要用于鄉(xiāng)公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.21萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加了0.55萬元。主要原因是 撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.21萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待63批次,531人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出2.21萬元。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2020年政府性基金預(yù)算撥款支出50萬元。主要用于疫情抗疫支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年,東安鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出241.91萬元,比2019
年增加134.4萬元,增長(zhǎng)55%。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2020年,東安鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額0萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,東安鎮(zhèn)共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于單位公務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估,對(duì)13個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取13個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對(duì)13個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng),從評(píng)價(jià)情況來看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神,認(rèn)真執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,強(qiáng)化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費(fèi)、降低運(yùn)行成本、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理,以主人翁意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化厲行節(jié)約的意識(shí)逐步深入人心。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等13個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。本單位部門項(xiàng)目績(jī)效選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開。
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)11萬元,執(zhí)行數(shù)為11萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保東安鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 城鄉(xiāng)便民服務(wù)中心運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 11.0 | 11.00 | 11.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 11.0 | 11 | 11 | ─ | ─ | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | |||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
目標(biāo)1:確保群眾辦事方便、快捷。 | 目標(biāo)1完成情況:按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù),確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)
| ||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)(分值) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)(50分) | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 聘請(qǐng)工作人員數(shù) | 10人 | 10人 | 10 | |||||
質(zhì)量指標(biāo)(10) | 工作人員到位率 | 100% | 100% | 10 | |||||||
時(shí)效指標(biāo)(10) | 辦理群眾需求事項(xiàng) | 及時(shí) | 及時(shí) | 9 | |||||||
成本指標(biāo)(10) | 費(fèi)用投入 | 11萬元 | 11萬元 | 10 | |||||||
效益指標(biāo)(40分) | 社會(huì)效益指標(biāo)(10) | 辦事及時(shí)、便捷 | 有效 | 有效 | 10 | ||||||
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 為當(dāng)?shù)厝罕娹k實(shí)事效果 | 持續(xù)提升 | 持續(xù)提升 | 9 | |||||||
滿意度指標(biāo)(10分) | 滿意度指標(biāo)(10) | 群眾滿意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | ||||||
總分100分,實(shí)際得分 98分。 |
2、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障東安鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 50.0 | 50.00 | 50.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 50.0 | 50 | 50 | ─ | ─ | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | |||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
目標(biāo)1:全力做好城鄉(xiāng)結(jié)合部專項(xiàng)治理工作,重點(diǎn)解決好“五亂”問題。 | 目標(biāo)1完成情況:按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù),確保各村正常運(yùn)轉(zhuǎn)
| ||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)(分值) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)(50分) | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 聘請(qǐng)環(huán)境保潔人員人數(shù) | ≥10人 | ≥10人 | 5 | |||||
每年垃圾清運(yùn)次數(shù) | ≥30次 | ≥30次 | 5 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo)(10) | 環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率 | ≥90% | ≥90% | 8 | |||||||
時(shí)效指標(biāo)(10) | 垃圾處理率 | 及時(shí) | 及時(shí) | 9 | |||||||
成本指標(biāo)(10) | 費(fèi)用投入 | 50萬元 | 50萬元 | 10 | |||||||
效益指標(biāo)(40分) | 社會(huì)效益指標(biāo)(10) | 本轄區(qū)受益村民覆蓋率 | ≥92% | ≥92% | 10 | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo)(10) | 改造人居生活、生產(chǎn)環(huán)境 | 逐步改善 | 逐步改善 | 9 | |||||||
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 村民環(huán)境保護(hù)意識(shí) | 持續(xù)提升 | 持續(xù)提升 | 10 | |||||||
滿意度指標(biāo)(10分) | 滿意度指標(biāo)(10) | 受益群眾滿意度 | ≥90% | ≥90% | 9 | ||||||
總分100分,實(shí)際得分 95分。 |
3、安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保東安鎮(zhèn)整體安全、社會(huì)穩(wěn)定。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 3.0 | 3 | 3 | ─ | ─ | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | |||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
目標(biāo)1:完成消除公共安全隱患、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援和安全管理人員的培訓(xùn)工作。 | 目標(biāo)1完成情況:按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù),確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)
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一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)(分值) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)(50分) | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 安全管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù) | ≥6次 | ≥6次 | 10 | |||||
質(zhì)量指標(biāo)(10) | 安全生產(chǎn)隱患下降率 | ≥20% | ≥20% | 10 | |||||||
時(shí)效指標(biāo)(10) | 到達(dá)轄區(qū)發(fā)生安全隱患地時(shí)限 | ≤1小時(shí) | 2小時(shí) | 10 | |||||||
成本指標(biāo)(10) | 費(fèi)用投入 | 3萬元 | 3萬元 | 10 | |||||||
效益指標(biāo)(40分) | 社會(huì)效益指標(biāo)(10) | 預(yù)防安全隱患發(fā)生 | 有效 | 有效 | 9 | ||||||
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 轄區(qū)內(nèi)村民的安全意識(shí) | 持續(xù)提升 | 持續(xù)提升 | 9 | |||||||
滿意度指標(biāo)(10分) | 滿意度指標(biāo)(10) | 群眾滿意度 | ≥90% | ≥90% | 9 | ||||||
總分100分,實(shí)際得分 97分。 |
4、村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)54萬元,執(zhí)行數(shù)為54萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,確保東安鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作做出成效。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 54.0 | 54.00 | 54.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 54.0 | 54 | 54 | ─ | ─ | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | |||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
目標(biāo)1:確保各村(社區(qū))黨建工作的經(jīng)費(fèi)投入。 | 目標(biāo)1完成情況:按時(shí)按質(zhì)完成,確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)
| ||||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)(分值) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)(50分) | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 開展上黨課、黨員教育活動(dòng)次數(shù) | ≥12次 | 13次 | 5 | |||||
開展黨員大學(xué)習(xí)、大討論活動(dòng)次數(shù) | ≥6次 | 8次 | 4 | ||||||||
質(zhì)量指標(biāo)(10) | 黨員干部政治思想覺悟提升 | 持續(xù)提升 | 持續(xù)提升 | 10 | |||||||
時(shí)效指標(biāo)(10) | 活動(dòng)開展完成時(shí)限 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | |||||||
成本指標(biāo)(10) | 費(fèi)用投入 | 3萬元/村(社區(qū)).年 | 3萬元/村每年 | 10 | |||||||
效益指標(biāo)(40分) | 社會(huì)效益指標(biāo)(10) | 發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用 | 明顯 | 明顯 | 10 | ||||||
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 黨員干部受益率 | 長(zhǎng)期 | 長(zhǎng)期 | 9 | |||||||
滿意度指標(biāo)(10分) | 滿意度指標(biāo)(10) | 參會(huì)人員滿意度 | ≥95% | 98% | 9 | ||||||
總分100分,實(shí)際得分 97分。 |
5.村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)105萬元,執(zhí)行數(shù)為105萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行,確保東安鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | |||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||||||||
項(xiàng)目資金 (萬元) | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | |||||
年度資金總額 | 105.0 | 105.00 | 105.00 | 10 | 100.00 | 10 | |||||
其中:當(dāng)年財(cái)政撥款 | 105.0 | 105 | 105 | ─ | ─ | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | ─ | ─ | |||||||||
其他資金 | 0.0 | ─ | ─ | ||||||||
年度總體目標(biāo) | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | |||||||||
目標(biāo)1:保障各類為民服務(wù)活動(dòng)的開展。 | 目標(biāo)1完成情況:按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù),確保各村正常運(yùn)轉(zhuǎn)
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一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)(分值) | 三級(jí)指標(biāo) | 年度 指標(biāo)值 | 實(shí)際 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | |||||
績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)(50分) | 數(shù)量指標(biāo)(10) | 聘請(qǐng)管理員人數(shù) | 35人 | 35人 | 10 | |||||
質(zhì)量指標(biāo)(10) | 聘請(qǐng)人員的辦事效率 | 高 | 高 | 10 | |||||||
時(shí)效指標(biāo)(10) | 群眾需求事項(xiàng)的辦理時(shí)限 | 及時(shí) | 及時(shí) | 9 | |||||||
成本指標(biāo)(10) | 費(fèi)用投入 | 5萬元/村.年、10萬元/社區(qū).年 | 5萬元/村.年、10萬元/社區(qū).年 | 10 | |||||||
效益指標(biāo)(40分) | 社會(huì)效益指標(biāo)(10) | 解決群眾辦事不出村、社、戶 | 有效 | 有效 | 9 | ||||||
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10) | 為廣大群眾提供需求保障 | 長(zhǎng)期 | 長(zhǎng)期 | 10 | |||||||
滿意度指標(biāo)(10分) | 滿意度指標(biāo)(10) | 群眾滿意度 | ≥95% | 97% | 9 | ||||||
總分100分,實(shí)際得分 97分。 |
2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對(duì)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開展自評(píng),《渠縣東安鎮(zhèn)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(附件1)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9..一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。
10.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化活動(dòng)(項(xiàng)):指文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款)行政單位醫(yī)療★(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
渠縣東安鎮(zhèn)2020年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)縣財(cái)政局2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求,現(xiàn)將東安鎮(zhèn)2020年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
一、 部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)職能:
一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī),穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度,堅(jiān)持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開,加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo),提高、培育村民委員會(huì)自治能力。
二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃,營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督、培育、提升市場(chǎng)功能,搞活市場(chǎng)流通,推廣農(nóng)業(yè)技術(shù),完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè),不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
三是維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公,執(zhí)政為民”,緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作,突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè),加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理,建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制,加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解,化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,開展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助,切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益,維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。
四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理,加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè),做好防災(zāi)減災(zāi)工作,加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè),加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增加公共產(chǎn)品,提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù),及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意,進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
(二)機(jī)構(gòu)組成:
東安鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位5個(gè),其中行政單位3個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。納入東安鎮(zhèn)2020年部門支出范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:1.東安鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)2.東安鎮(zhèn)財(cái)政所3.東安鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室4.東安鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心
(三)人員概況
渠縣東安鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù) 54人,其中行政編制28人,事業(yè)編制14人,機(jī)關(guān)工勤編制6名,參公管理4人。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員88人,其中在職52人,退休31人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金)。長(zhǎng)期聘用5人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
(一)部門財(cái)政資金收入情況。
2020年度年初預(yù)算安排1426.228萬元,追加預(yù)算263.93萬元,全年財(cái)政收入撥款1690.1538萬元。
(二)部門財(cái)政資金支出情況。
2020年度全年支出1649.15萬元,其中::一般公共服務(wù)支出422.28萬元,占25.6%;文化旅游體育與傳媒支出30.80萬元,占16%;社會(huì)保障和就業(yè)支出392.77萬元,占23%;醫(yī)療衛(wèi)生支出85.02萬元,占5%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元,占3%;農(nóng)林水支出560.58萬元,占34%;住房保障支出51.68萬元,占3%;其他支出30萬元,占1.8%;交通運(yùn)輸支出6萬元,占0.3%。全年總體上,基本支出1218.45萬元占支出決算數(shù)1649.15萬元的74%;項(xiàng)目支出430.69萬元占支出決算數(shù)1649.15萬元的26%.
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)部門預(yù)算管理
認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的方針、政策,嚴(yán)格依法行政,充分發(fā)揮東安鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)管理職能作用,加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo),制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃,為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù),主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,積極構(gòu)建和諧社會(huì)。按照渠縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排,保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅(jiān)、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展,按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù),特別是2020年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)的完成,及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放,按時(shí)兌付村民的地力補(bǔ)償、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金,確保東安鎮(zhèn)社會(huì)穩(wěn)定、服務(wù)民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
計(jì)劃2020年:按照縣委、縣政府的規(guī)定及時(shí)完成東安鎮(zhèn)各項(xiàng)工作任務(wù),保證東安鎮(zhèn)各項(xiàng)工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作。2020年部門預(yù)算編制口徑安排預(yù)算經(jīng)費(fèi),一是行政事業(yè)單位打卡直發(fā)人員工資福利支出539.51萬元;二是預(yù)算商品服務(wù)支出248.98萬元;三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)642.16萬元。其他項(xiàng)目預(yù)算支出和政府基金預(yù)算支出合計(jì)經(jīng)費(fèi)204.5萬元。確保東安鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開展,保障政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)、社會(huì)穩(wěn)定。
(二)部門工作開展情況
截止2019年12月31日,東安鎮(zhèn)各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際 支出合計(jì)539.51萬元,占計(jì)劃539.51萬元的100%。其中:行政事業(yè)基本工資福利經(jīng)費(fèi)支出193.75萬元,占計(jì)劃193.75萬元的100%,日常公用經(jīng)費(fèi)支出248.98萬元,占計(jì)劃248.98萬元的100%,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出438.38萬元,占計(jì)劃438.38萬元的100%,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出154.50萬元,占計(jì)劃154.50萬元的100%。經(jīng)費(fèi)開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付均與預(yù)算相符。
(二)1、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
(一)部門評(píng)價(jià)目的及依據(jù)
東安鎮(zhèn)部門績(jī)效目標(biāo)根據(jù)渠縣財(cái)政局2020年部門預(yù)算編制口徑編制并申報(bào),經(jīng)2020年4月6日東安鎮(zhèn)第四屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議通過,于2020年4月20日在達(dá)州市渠縣門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開,2020年5月3日?qǐng)?bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局批復(fù),其預(yù)算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。財(cái)務(wù)管理制度健全、機(jī)構(gòu)設(shè)置正確、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理規(guī)范。對(duì)照項(xiàng)目資金管理辦法,該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
(二)2、部門評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法等
經(jīng)費(fèi)安排組織管理鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng),財(cái)政所為主的財(cái)務(wù)管理小組,負(fù)責(zé)資金的復(fù)核、撥付、賬務(wù)處理。以黨委書記為組長(zhǎng),鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委、人大為主的財(cái)務(wù)監(jiān)管小組,負(fù)責(zé)資金使用全程的監(jiān)督、審核。嚴(yán)格執(zhí)行了相關(guān)管理制度評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法等。
(二)3、數(shù)據(jù)采集方法及過程
財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)方法及過程:采用了效率、項(xiàng)目與質(zhì)量及數(shù)量、機(jī)構(gòu)所做的貢獻(xiàn)與質(zhì)量,體現(xiàn)了節(jié)約、效益和效率;是實(shí)施數(shù)據(jù)采集方法所獲得的相對(duì)于目標(biāo)的有效性,這不僅包括從事該項(xiàng)活動(dòng)的效率、經(jīng)濟(jì)性和效力,還對(duì)該項(xiàng)活動(dòng)的公眾滿意度等全過程。
(二)4、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程
具體實(shí)施過程:鎮(zhèn)黨政辦提出申請(qǐng)→報(bào)鎮(zhèn)財(cái)政所復(fù)核→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理部門批準(zhǔn)→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)黨政辦實(shí)施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財(cái)務(wù)監(jiān)督部門審核(鎮(zhèn)黨委書記簽字)→財(cái)政所進(jìn)行賬務(wù)處理。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論與建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論;
本次自評(píng)的目的是為規(guī)范財(cái)政資金管理,通過評(píng)價(jià)本單位2020年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績(jī)效狀況,為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升預(yù)算管理水平,加強(qiáng)財(cái)政資金管理,合理、規(guī)范、有效使用財(cái)政資金,保障更好地履行職責(zé),以達(dá)到改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務(wù)服務(wù)質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益,充分發(fā)揮本單位的職能作用。
(二)績(jī)效分析;
2、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程。
根據(jù)上級(jí)財(cái)政的工作要求,本單位成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo),召開了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作安排部署會(huì),并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成自評(píng)工作。績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下:
(1)核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2020年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí),將2020年度和2019年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析。
(2)查閱資料。查閱2020年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證。
(3)發(fā)放調(diào)查問卷。對(duì)部門履行職責(zé)情況的公眾滿意度向社會(huì)群眾、服務(wù)對(duì)象、單位員工進(jìn)行調(diào)查。
(4)歸納匯總。對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總。
(5)根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。
(6)形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
五、主要經(jīng)驗(yàn)做法
通過對(duì)2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng),我們認(rèn)識(shí)到:
1、績(jī)效管理不只是財(cái)政支出方面,而應(yīng)更加注重產(chǎn)出及效率,強(qiáng)化績(jī)效管理責(zé)任制度,更好地促進(jìn)我們履行職責(zé)。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,是深化行政體制改革的重要舉措,是財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理的重要內(nèi)容,對(duì)于加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和構(gòu)建和諧社會(huì),建設(shè)高效、責(zé)任、透明政府具有重要意義。
2、績(jī)效管理需要從年初預(yù)算制定工作抓起,預(yù)算編制要結(jié)合本單位的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù),要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算,確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,結(jié)合單位實(shí)際,便于預(yù)算的控制與執(zhí)行。
3、在抓好財(cái)政支出工作的同時(shí),要注重產(chǎn)出及效率,這樣才能達(dá)到優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平的目的。要強(qiáng)化績(jī)效管理考核,將績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí),簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀,形成“誰干事誰花錢,誰花錢誰擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制,加強(qiáng)日常監(jiān)管,對(duì)重點(diǎn)工作開展專項(xiàng)督查,建立健全績(jī)效問責(zé)機(jī)制,確保各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)保質(zhì)保量完成,提高財(cái)政資金的使用效益。
六、存在的問題與建議
存在的問題:1、個(gè)別人員對(duì)整體績(jī)效目標(biāo)認(rèn)識(shí)不到位政治敏銳性不強(qiáng)、業(yè)務(wù)不精,思想認(rèn)識(shí)差。對(duì)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度學(xué)習(xí)不夠,提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度,增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí),堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,沒有預(yù)算不得支出的財(cái)政預(yù)算管理理念。
2、財(cái)力不強(qiáng),部分資金不能按時(shí)到位,拖欠嚴(yán)重,不能體現(xiàn)資金的有效性。
建議:1、建議加強(qiáng)預(yù)算管理,提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差異,采取有效措施糾正偏差,提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性,同時(shí)為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。嚴(yán)格控制年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,對(duì)于預(yù)算實(shí)施進(jìn)度偏慢、支出進(jìn)度較低、存量資金數(shù)額較大的項(xiàng)目,要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),分工明確,落實(shí)相關(guān)責(zé)任,責(zé)任到人,同時(shí)加大監(jiān)管力度,把預(yù)算執(zhí)行工作抓緊抓好抓落實(shí),達(dá)到提高財(cái)政資金使用效益的目的。
2、建議不斷完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)可比性強(qiáng),便于部門之間的比較,讓評(píng)價(jià)結(jié)果更加公平公正。
3、建議加強(qiáng)事前準(zhǔn)備,提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。在推進(jìn)自身評(píng)價(jià)工作開展時(shí),結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際,完善部門評(píng)價(jià)特性指標(biāo),規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),立足管理需求,預(yù)設(shè)評(píng)價(jià)重點(diǎn),確保績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn),做到評(píng)價(jià)結(jié)果客觀公正、實(shí)事求是,真實(shí)反映績(jī)效,如實(shí)反映問題,切實(shí)提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。
2020年整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)分表:
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 | ||||||||||
部門(單位)名稱 | 東安鎮(zhèn)財(cái)政所 | |||||||||
任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | 資金來源(萬元) | ||||||||
財(cái)政撥款 | 其他資金 | |||||||||
預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | |||||||
年度主要任務(wù) | 工資福利支出 | 按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放職工工資及福利 | 579.84 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 確保2020年度度正常辦公需求 | 87.98 | 579.84 | 0.0 | 0.0 | |||||
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 按時(shí)足額發(fā)放對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 461.69 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 推進(jìn)各項(xiàng)工作正常開展 | 296.72 | 87.98 | 0.0 | 0.0 | |||||
0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
金額合計(jì) | 1426.23 | 461.69 | 0.0 | 0.0 | ||||||
年度 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成情況 | ||||||||
目標(biāo)1:保障單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出; |
目標(biāo)1完成情況:按時(shí)按質(zhì)完成任務(wù),確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)
| |||||||||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo)(分值) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||||
績(jī)效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo)(50分) | 數(shù)量指標(biāo)(13分) | 打卡直發(fā)人員及個(gè)人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 1041.53萬元 | 1041.53萬元 | 4 | ||||
保障公用經(jīng)費(fèi)支付 | 87.98萬元 | 87.98萬元 | 4 | |||||||
支付項(xiàng)目資金 | 296.72萬元 | 296.72萬元 | 5 | |||||||
質(zhì)量指標(biāo)(13分) | 人員經(jīng)費(fèi)保障質(zhì)量 | 高 | 100% | 7 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用合格率 | 100% | 100% | 6 | |||||||
時(shí)效指標(biāo)(12分) | 經(jīng)費(fèi)保障效率 | 及時(shí) | 及時(shí) | 4 | ||||||
常規(guī)性工作完成效率 | 及時(shí) | 及時(shí) | 3 | |||||||
項(xiàng)目完成時(shí)效 | 及時(shí) | 及時(shí) | 4 | |||||||
成本指標(biāo)(12分) | 人員經(jīng)費(fèi) | 1041.53萬元 | 1041.53萬元 | 3 | ||||||
日常公用經(jīng)費(fèi) | 87.98萬元 | 87.98萬元 | 3 | |||||||
項(xiàng)目成本 | 296.72萬元 | 296.72萬元 | 3 | |||||||
效益指標(biāo)(40分) | 社會(huì)效益指標(biāo)(10分) | 群眾投訴率 | 下降 | 下降 | 9 | |||||
可持續(xù)影響力指標(biāo)(10分) | 信息化管理覆蓋率 | 100% | 100% | 9 | ||||||
滿意度指標(biāo)(10分) | 滿意度指標(biāo)(10分) | 上級(jí)政府部門滿意度 | ≥90% | ≥95% | 3 | |||||
相關(guān)部門和單位滿意度 | ≥90% | ≥93% | 3 | |||||||
群眾滿意度 | ≥90% | ≥95% | 3 | |||||||
總分100分,實(shí)際得分 93 分 |