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2020年度四川省渠縣三匯鎮(zhèn)部門決算
來源:三匯鎮(zhèn)
發(fā)布日期:2021-09-23
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???第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

三匯鎮(zhèn)政府參照省政府批準(zhǔn)的三定方案,既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”,按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求,堅持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念,切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。

    一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,增加農(nóng)民收入,不斷提高人民生活水平。

   二是強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展,推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作,發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作,促進(jìn)城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系,形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

    三是加強(qiáng)社會管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理,完善農(nóng)村治安防控體系,保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作,暢通訴求渠道,及時掌握社情民意,排查化解矛盾糾紛,妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正,維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。

    四是推動基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度,推進(jìn)村務(wù)公開、財務(wù)公開,引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進(jìn)社會組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會自治功能。

(二)2020年重點(diǎn)工作完成情況。

  一是強(qiáng)化財政資金管理,確保工資性支出足額兌現(xiàn);

    二是強(qiáng)化社會保障資金管理,確保民政優(yōu)撫對象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn);

三是積極支持各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展,確保基層政權(quán)穩(wěn)定;

四是落實(shí)各項(xiàng)惠民政策,確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。

五是扎實(shí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作;

    六是認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作;

    七是強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 三匯鎮(zhèn)鎮(zhèn)下屬二級單位4個,其中行政單位3個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個,其他事業(yè)單位0個。

    納入三匯鎮(zhèn)鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

    1.渠縣三匯鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府

    2.渠縣三匯鎮(zhèn)財政所

    3.渠縣三匯鎮(zhèn)計生辦

4.渠縣三匯鎮(zhèn)社會事務(wù)中心

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計4856.09萬元、支出總計4856.09萬元。與2019年相比,收總計增加2694.79萬元、增長124.68%。支出總計增加1641.5萬元,增長51.06%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)合并,費(fèi)用增加。

二、收入決算情況說明

2020年本年收入合計4856.09萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入4826.09萬元,占99.38%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入30萬元,占0.62%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2020年本年支出合計4856.09萬元,其中:基本支出3635.69元,占74.87%;項(xiàng)目支出1220.4萬元,占25.13%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計4856.09萬元、支出總計4856.09萬元。與2019年相比,收總計增加2694.79萬元、增長124.68%。支出總計增加1641.5萬元,增長51.06%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)合并,費(fèi)用增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4826.09萬元,占本年支出合計的99.38%。與2019年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加1656.39萬元,增長52.26%。主要變動原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)合并,費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4826.09萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1448.53萬元,占30.01%;文化旅游體育與傳媒支出62.46萬元,占1.29%;社會保障和就業(yè)支出983.25萬元,占20.37%;衛(wèi)生健康支出368.37萬元,占7.63%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元,占0.25%;農(nóng)林水支出1662.37萬元,占34.45%;交通運(yùn)輸支出23萬元,占0.48%;住房保障支出158.1萬元,占3.28%;

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4826.09萬元,完成預(yù)算100%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)

-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)-行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為1039.21萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

 -政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)-一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為25萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)-事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為213.2萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)- 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)): 支出決算為96萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-財政事務(wù)(款)- 行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為75.12萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒(類)

-文化和旅游(款)-其他文化和旅游支出(項(xiàng)): 支出決算為17萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-廣播電視(款)- 廣播(項(xiàng)): 支出決算為41.46萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-其他文化旅游體育與傳媒支出(款)-  其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng)): 支出決算為4萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.   社會保障和就業(yè)(類)

-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為983.25萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-企業(yè)改革補(bǔ)助(款)-其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助(項(xiàng)): 支出決算為8萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-撫恤(款)- 死亡撫恤(項(xiàng)): 支出決算為18.21萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-撫恤(款)- 其他優(yōu)撫支出(項(xiàng)): 支出決算為439.48萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-社會福利(款)-兒童福利(項(xiàng)): 支出決算為12.21萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-社會福利(款)-老年福利(項(xiàng)): 支出決算為72.53萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-特困人員救助供養(yǎng)(款)- 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng)): 支出決算為189.11萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-其他社會保障和就業(yè)支出(款)-會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)): 支出決算為44.78萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.衛(wèi)生健康(類)

-計劃生育事務(wù)(款)-計劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):支出決算為236.64萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)-行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為99.19萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)-事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為26.31萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)-優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為6.22萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)

-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):支出決算為120萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.農(nóng)林水支出(類)

-農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)-事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為167.81萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)):支出決算為10萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)-農(nóng)村道路建設(shè)(項(xiàng)):支出決算為161萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)-其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng)):支出決算為12萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-水利(款)-防汛(項(xiàng)):支出決算為49.97萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-扶貧(款)-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):支出決算為15萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-扶貧(款)-其他扶貧支出(項(xiàng)):支出決算為20萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-農(nóng)村綜合改革(款)- 對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為1156.2萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-其他農(nóng)林水支出(款)-其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):支出決算為31萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

 

7.交通運(yùn)輸支出(類)

-公路水路運(yùn)輸(款)-公路和運(yùn)輸安全(項(xiàng)):支出決算為14萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

-公路水路運(yùn)輸(款)- 其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):支出決算為9萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障支出(類)

-住房改革支出(款)-住房公積金(項(xiàng)):支出決算為158.1萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明       

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3653.9萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)2801.83萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
  日常公用經(jīng)費(fèi)852.07萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為7.14萬元,完成預(yù)算82.83%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)年末結(jié)余1.48萬元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.91萬元,占82.77%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.23萬元,占17.23%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2019年無增減變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.91萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加2.77萬元,增長88.22%。主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)合并后增加公務(wù)用車。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底,單位共有公務(wù)用車2輛,其中:轎車2輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.91萬元。主要用于鎮(zhèn)公務(wù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.23萬元,完成預(yù)算21.89%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年減少2.55萬元,下降67.46%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)、脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)活動。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.23萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待241批次,1254人次(不包括陪同人員),共計支出1.23萬元。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出30萬元,其中:

1. 抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項(xiàng)):支出決算為30萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)政府采購支出情況

2020年,三匯鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

(二)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,三匯鎮(zhèn)共有車輛3輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車3輛,其他用車主要是用于單位公務(wù)用車,單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(三)預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對13個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取13個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對13個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看,本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神,認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,強(qiáng)化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費(fèi)、降低運(yùn)行成本、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理,以主人翁意識進(jìn)一步強(qiáng)化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。

1.    項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀、脫貧攻堅專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“非貧困村工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等13個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

(1)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)21萬元,執(zhí)行數(shù)為21萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

 

(2)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)120萬元,執(zhí)行數(shù)為120萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障保障三匯鎮(zhèn)人居環(huán)境整體干凈、整潔。

(3)安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

  ( 4)村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)114萬元,執(zhí)行數(shù)為114萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作做出成效。

  (5)村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)240萬元,執(zhí)行數(shù)為240萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
  (2020年度)

項(xiàng)目名稱

鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù):

21萬元

執(zhí)行數(shù):

21萬元

其中-財政撥款:


其中-財政撥款:


其它資金:


其它資金:


年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心安排,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心安排,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

組織便民服務(wù)中心人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)

業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次以上

業(yè)務(wù)培訓(xùn)3次

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

按照便民服務(wù)中心工作職責(zé)要求實(shí)施

保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。。

保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。

項(xiàng)目完成指標(biāo)

時效指標(biāo)

按照上級規(guī)定辦結(jié)時間完成項(xiàng)目任務(wù)

確保隨到隨辦,在規(guī)定時間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng)

確保隨到隨辦,在規(guī)定時間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

辦公費(fèi)

15萬元

15萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)


印刷費(fèi)

4萬元

4萬元

……


差旅費(fèi)

2萬元

2萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
    指標(biāo)

嚴(yán)格控制成本,提高服務(wù)效益

保質(zhì)保量按時完成便民服務(wù)任務(wù),成本控制不得突破21萬元

成本控制21萬元

效益指標(biāo)

社會效益
    指標(biāo)

推動便民服務(wù)工作順利推進(jìn)

及時揭示問題,促進(jìn)便民服務(wù)中心加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度,得到群眾好評。

得到群眾好評

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響
    指標(biāo)

促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí)

通過服務(wù)揭示問題,分析原因,提出建議,相關(guān)政策完全落實(shí)

相關(guān)政策完全落實(shí)

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧96%

滿意度96%

 

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
  (2020年度)

項(xiàng)目名稱

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù):

120萬元

執(zhí)行數(shù):

120萬元

其中-財政撥款:


其中-財政撥款:


其它資金:


其它資金:


年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排,保障三匯鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理安排,保障三匯鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

聘請三匯鎮(zhèn)環(huán)境保潔人員

聘請環(huán)境保潔人員68人

聘請環(huán)境保潔人員68人

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

按城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理職責(zé)要求實(shí)施

保障三匯鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔

保障三匯鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔

項(xiàng)目完成指標(biāo)

時效指標(biāo)

按照上級規(guī)定不定時的完成環(huán)境綜合治理項(xiàng)目任務(wù)

保障三匯鎮(zhèn)整體環(huán)境隨時隨地環(huán)保、干凈、整潔

保障三匯鎮(zhèn)整體環(huán)境隨時隨地環(huán)保、干凈、整潔

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

勞務(wù)費(fèi)

120萬元

120萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
    指標(biāo)

嚴(yán)格控制成本,提高環(huán)保效益

保質(zhì)保量按時完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務(wù),成本控制不得突破120萬元

成本控制不得突破120萬元

效益指標(biāo)

社會效益
    指標(biāo)

推動城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作順利推進(jìn)

加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度

加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響
    指標(biāo)

促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí)

通過檢查、分析原因,提出建議,落實(shí)相關(guān)政策

提出建議,落實(shí)相關(guān)政策

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧95%

滿意度96%

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
  (2020年度)

項(xiàng)目名稱

安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù):

20萬元

執(zhí)行數(shù):

20萬元

其中-財政撥款:


其中-財政撥款:


其它資金:


其它資金:


年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排,保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排,保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

聘請三匯鎮(zhèn)治安聯(lián)防人員加強(qiáng)培訓(xùn)

聘請治安聯(lián)防人員47人

聘請治安聯(lián)防人員47人

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

按安全維穩(wěn)工作職責(zé)要求實(shí)施

保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定

確保三匯鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定

項(xiàng)目完成指標(biāo)

時效指標(biāo)

按照規(guī)定完成信訪、安全維穩(wěn)工作項(xiàng)目任務(wù)

保障三匯鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定

保障三匯鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

辦公費(fèi)

1.8萬元

1.8萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)


勞務(wù)費(fèi)

16.7萬元

16.7萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)


差旅費(fèi)

1.5萬元

1.5萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
    指標(biāo)

嚴(yán)格控制成本,提高安全維穩(wěn)效益

保質(zhì)保量按時完成信訪、安全維穩(wěn)任務(wù),成本控制不得突破20萬元

成本控制20萬元

效益指標(biāo)

社會效益
    指標(biāo)

推動信訪、安全維穩(wěn)工作順利推進(jìn)

促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理

及時揭示問題,促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度。

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響
    指標(biāo)

促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí)

通過檢查、分析原因,提出建議,落實(shí)相關(guān)政策

通過檢查、分析原因,提出建議,落實(shí)完善政策

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧97%

滿意度95%

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
  (2020年度)

項(xiàng)目名稱

村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù):

114萬元

執(zhí)行數(shù):

114萬元

其中-財政撥款:


其中-財政撥款:


其它資金:


其它資金:


年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

按照渠縣縣委等上級機(jī)關(guān)關(guān)于村(社區(qū))黨建工作安排,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作做出成效

按照渠縣縣委等上級機(jī)關(guān)關(guān)于村(社區(qū))黨建工作安排,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作做出成效

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開展上黨課、黨員教育活動日、組織生活會等學(xué)習(xí)內(nèi)容

村(社區(qū))每年最少18次

村(社區(qū))完成18次

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

按鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作職責(zé)要求實(shí)施

確保三匯鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,使全體黨員思想覺悟得到提高,政治站位得到提升

全體黨員思想覺悟得到提高,政治站位得到提升

項(xiàng)目完成指標(biāo)

時效指標(biāo)

按照縣委、組織部的規(guī)定及時完成村(社區(qū))黨建工作項(xiàng)目任務(wù)

保證各村(社區(qū))黨建工作按時完成各項(xiàng)工作任務(wù)

各村(社區(qū))黨建工作按時完成各項(xiàng)工作

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

辦公費(fèi)

79萬元

79萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)


印刷費(fèi)

14萬元

14萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)


其他商品服務(wù)

21萬元

21萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
    指標(biāo)

嚴(yán)格控制成本,提高村(社區(qū))黨建工作效益

按時完成各村(社區(qū))黨建工作任務(wù),成本控制不得突破114萬元

成本控制114萬元

效益指標(biāo)

社會效益
    指標(biāo)

推動村(社區(qū))黨建工作順利推進(jìn)

加強(qiáng)管理村(社區(qū))黨組織管理,建立健全相關(guān)制度,抓好外出黨員管理

完成村(社區(qū))黨員管理

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響
    指標(biāo)

促進(jìn)黨建工作制度落地落實(shí)

通過檢查、分析原因,提出建議,確保村(社區(qū))黨建工作長期持續(xù)開展

提出建議,確保村(社區(qū))黨建工作長期持續(xù)開展

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧95%

滿意度95%

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表
  (2020年度)

項(xiàng)目名稱

村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

預(yù)算單位

渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府

預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)

預(yù)算數(shù):

240萬元

執(zhí)行數(shù):

240萬元

其中-財政撥款:


其中-財政撥款:


其它資金:


其它資金:


年度目標(biāo)完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成目標(biāo)

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于村(社區(qū))服務(wù)群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于村(社區(qū))服務(wù)群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行,確保三匯鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

績效指標(biāo)完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)

項(xiàng)目完成指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

村(社區(qū))聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員

每村(社區(qū))聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員8人

每村(社區(qū))聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員8人

項(xiàng)目完成指標(biāo)

質(zhì)量指標(biāo)

按各村(社區(qū))服務(wù)群眾工作范圍、職責(zé)、要求實(shí)施

確保三匯鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

確保三匯鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

項(xiàng)目完成指標(biāo)

時效指標(biāo)

按照上級規(guī)定及時完成村(社區(qū))服務(wù)群眾工作項(xiàng)目任務(wù)

保障整體安全、民生和諧、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔

保障整體安全、民生和諧、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔

項(xiàng)目完成指標(biāo)

成本指標(biāo)

辦公費(fèi)

80萬元

80萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)


印刷費(fèi)

24萬元

24萬元

項(xiàng)目完成指標(biāo)


其他勞務(wù)費(fèi)

136萬元

136萬元

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益
    指標(biāo)

嚴(yán)格控制成本,提高村(社區(qū))服務(wù)群眾工作效益

按時完成各村(社區(qū))服務(wù)群眾工作任務(wù),成本控制不得突破240萬元

成本控制240萬元

效益指標(biāo)

社會效益
    指標(biāo)

推動村(社區(qū))服務(wù)群眾工作順利推進(jìn)

及時揭示問題,加強(qiáng)村(社區(qū))管理日常工作管理,建立健全相關(guān)制度,確保群眾生命和財產(chǎn)安全,增加社會效益

及時揭示問題,加強(qiáng)村(社區(qū))管理日常工作管理,建立健全相關(guān)制度,確保群眾生命和財產(chǎn)安全,增加社會效益

效益指標(biāo)

可持續(xù)影響
    指標(biāo)

促進(jìn)村(社區(qū))服務(wù)群眾工作政策落地落實(shí)

通過檢查、分析原因,提出建議,把村(社區(qū))服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作建立長效機(jī)制

把村(社區(qū))服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作建立長效機(jī)制

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

滿意度≧97%

滿意度97%

 

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,《三匯鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。

 

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng)):指政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

12.衛(wèi)生與健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng)):指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

14.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

15.交通運(yùn)輸(類)公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng)):指交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

16.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指政府用于住房方面的支出。

17.抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項(xiàng)):指抗疫特別國債資金安排的支出。

18.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分 附件

附件1

 

三匯鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效評價報告

 

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。  渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府為獨(dú)立核算的行政單位,是一級預(yù)算單位。根據(jù)編委核定,我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個:包括黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會治理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、社區(qū)管理辦公室、財政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站)、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心(村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心)、公共文化服務(wù)中心。

(二)機(jī)構(gòu)職能。

 一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度,堅持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開,加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo),提高、培育村民委員會自治能力。 

    二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃,營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境,加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能,搞活市場流通,推廣農(nóng)業(yè)技術(shù),完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè),不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

    三是維護(hù)穩(wěn)定。堅持“立黨為公,執(zhí)政為民”,緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作,突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè),加強(qiáng)社會治安綜合治理,加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理,建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制,加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解,化解農(nóng)村社會矛盾,開展農(nóng)村扶貧和社會救助,切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益,維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。

    四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理,加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè),做好防災(zāi)減災(zāi)工作,加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。 

五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè),加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增加公共產(chǎn)品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù),及時向上級黨委、政府反映社情民意,進(jìn)一步密切黨和人民群眾的關(guān)系。
(三)人員概況。  渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù) 125人,其中行政編制56人,事業(yè)編制63人,工勤編制6名。實(shí)際財政供養(yǎng)人員312人,其中在職170人,退休142人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金)。

二、部門財政資金收支情況

(一)部門財政資金收入情況。 2020年度年初預(yù)算安排3804.78萬元,追加預(yù)算1051.31萬元,全年財政收入撥款4856.09萬元。

(二)部門財政資金支出情況。2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4826.09萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1448.53萬元,占30.1%;文化旅游體育與傳媒支出62.46萬元,占1.29%;社會保障和就業(yè)支出983.25萬元,占20.37%;衛(wèi)生健康支出368.37萬元,7.63%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出120萬元,占0.25%;農(nóng)林水支出1662.37萬元,占34.45%;交通運(yùn)輸支出23萬元,占0.48%;住房保障支出158.1萬元,占3.28%;

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

(一)部門預(yù)算管理。

(1)目標(biāo)制定:嚴(yán)格按照縣財政局部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,及時報送績效,項(xiàng)目分類也嚴(yán)格按照上級部門要求分類、公示時間與內(nèi)容也嚴(yán)格按照要求,未發(fā)現(xiàn)有不按要求編制、報送、公示等行為。

(2)目標(biāo)實(shí)現(xiàn):嚴(yán)格進(jìn)行績效目標(biāo)管理,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報率、項(xiàng)目細(xì)化率、資金細(xì)化率3個100%,資金覆蓋率符合文件對本年度的要求。

(3)預(yù)算編制準(zhǔn)確:結(jié)合本部門實(shí)際合理測算,如實(shí)編制,切實(shí)做到不漏報、不瞞報、不虛報;2020年度編制部門預(yù)算總額3804.78萬元,支出決算數(shù)完成預(yù)算的127.63%。

(4)支出控制:2020年按財政年初下達(dá)的資金計劃進(jìn)度申請資金撥付,資金使用效果良好,財政資金得到有效利用,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

(5)預(yù)算動態(tài)調(diào)整:自實(shí)行對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”以來,我單位無支付業(yè)務(wù)異常提示和部門績效監(jiān)控調(diào)整取消預(yù)算情況。

(6)執(zhí)行進(jìn)度:按批準(zhǔn)的年度預(yù)算、用款計劃及規(guī)定的預(yù)算級次和程序,及時撥付本級預(yù)算支出資金。

(7)預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。2020年一般公共預(yù)算財政撥款收入4826.09萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)為4826.09萬元,完成預(yù)算調(diào)整數(shù)100%。2020年,無違規(guī)記錄。

(二)結(jié)果應(yīng)用情況。

按照2020年度績效公開要求,部門整體績效和績效目標(biāo)自評情況同時向社會公開。評價結(jié)果無整改。應(yīng)用結(jié)果無反饋

四、評價結(jié)論及建議

(一)評價結(jié)論 

通過對2020年年初預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行自評和績效分析,結(jié)論如下:

1.基本支出方面:我單位能按時間按進(jìn)度完成各項(xiàng)支付,包含人員工資、醫(yī)療保險等社保支出、住房公積金、辦公費(fèi)等,確保了我單位的基本運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.項(xiàng)目支出方面:我單位能按照項(xiàng)目的使用范圍和用途進(jìn)行支出,但在上半年資金執(zhí)行進(jìn)度相對緩慢,下半年使用情況良好。

3.年終追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面:均能按項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出用途、范圍及時使用。

綜上,我單位2020年度財政資金收支符合財務(wù)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目有關(guān)制度規(guī)定,目標(biāo)完成情況良好,財政資金得到有效利用,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。。

(二)存在問題。 

 1.預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

 2.內(nèi)部管理制度不夠完善。

(三)改進(jìn)建議。

1、嚴(yán)格預(yù)算編制,預(yù)算編制工作做早、做細(xì)、做實(shí),把預(yù)算審核貫穿于日常財政管理工作中,科學(xué)合理地制訂定額標(biāo)準(zhǔn),既要統(tǒng)籌顧及各部門的主要職能、任務(wù),又要通過準(zhǔn)確合理地預(yù)算給予這些部門實(shí)現(xiàn)職能任務(wù)的財力保障。

2、建立完善的項(xiàng)目績效考評、追蹤問效制度。逐步推開預(yù)算支出績效考評范圍,以及時采取措施堵塞各種管理漏洞,確保財政資金發(fā)揮最大的效益。

 3、加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí),提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

部門整體支出績效目標(biāo)自評表

(2020年度)

申報單位(蓋章):渠縣三匯鎮(zhèn)人民政府



部門(單位)名稱

三匯鎮(zhèn)財政所 


任務(wù)名稱

主要內(nèi)容

資金來源(萬元)

財政撥款

其他資金

預(yù)算數(shù)

執(zhí)行數(shù)

預(yù)算數(shù)

執(zhí)行數(shù)

年度主要任務(wù)

工資福利支出

人員工資按時發(fā)放

1852.80

1852.80

0.0 

0.0

商品和服務(wù)支出

正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

253.23

253.23

0.0

0.0

對個人和家庭的補(bǔ)助

遺屬及獨(dú)保費(fèi)等

1060.37

1060.37

0.0

0.0

一般項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

專項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)

640.16

640.16

0.0

0.0



0.00

0.00

0.0

0.0

金額合計

3806.56

3806.56

0.0

0.0

年度
總體
目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

目標(biāo)1:執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作  
目標(biāo)2:組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財政決算
目標(biāo)3:執(zhí)行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規(guī),制定本鄉(xiāng)人口與計劃生育的規(guī)定和措施
目標(biāo)4:負(fù)責(zé)村民自治、社區(qū)建設(shè)和民主法制建設(shè)等日常工作
目標(biāo)5:

 

目標(biāo)1完成情況:執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本鄉(xiāng)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作
目標(biāo)2完成情況:組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算,監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財政決算
目標(biāo)3完成情況:執(zhí)行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規(guī),制定本鄉(xiāng)人口與計劃生育的規(guī)定和措施
目標(biāo)4完成情況:負(fù)責(zé)村民自治、社區(qū)建設(shè)和民主法制建設(shè)等日常工作
目標(biāo)5完成情況:

 


一級指標(biāo)

二級指標(biāo)(分值)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

完成值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

績效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)(13分)

打卡直發(fā)人員及個人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

2913.17萬元

2913.17萬元

 9


保障公用經(jīng)費(fèi)支付

253.23萬元

253.23萬元

 1


支付項(xiàng)目資金

640.16萬元

640.16萬元

 3


質(zhì)量指標(biāo)(13分)

人員經(jīng)費(fèi)保障質(zhì)量

 6


項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

合格

合格

 7


時效指標(biāo)(12分)

經(jīng)費(fèi)保障效率

及時

及時

 4


常規(guī)性工作完成效率

及時

及時

 4


項(xiàng)目完成時效

及時

及時

 4


成本指標(biāo)(12分)

人員經(jīng)費(fèi)

2793萬元

2793萬元

 9


日常公用經(jīng)費(fèi)

241.1萬元

241.1萬元

 1


項(xiàng)目成本

787.18萬元

787.18萬元

 2


滿意度指標(biāo)(10分)

滿意度指標(biāo)(10分)

上級政府部門滿意度

≥95%

≥95%

 10


總分100分,實(shí)際得分 94分

注:1.如果有多個三級指標(biāo),單個指標(biāo)分值取平均數(shù)。即單個指標(biāo)分值=二級指標(biāo)分值/三級指標(biāo)個數(shù)。

2.若某部門不存在某項(xiàng)評價內(nèi)容或評價指標(biāo),則該評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計入該部門考核評價范圍,即該部門評價總分=不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/(100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值)*100。     

 

第五部分 附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

三匯鎮(zhèn)2020年部門決算信息公開表.xls三匯鎮(zhèn)2020年整體支出績效評價報告.doc三匯鎮(zhèn)2020年項(xiàng)目支出績效評價報告.doc三匯鎮(zhèn)2020年整體支出績效目標(biāo)自評表.doc渠縣三匯鎮(zhèn)2020年2020年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表.doc

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