?2021年度渠縣東安鎮(zhèn)部門決算
公開時間:2022年 9月 7日
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
我鎮(zhèn)政府參照政府批準的三定方案,既“定職責、定機構(gòu)、定編制”,按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求,堅持“以人為本、為民解困、為民服務”的理念,切實貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞三農(nóng)搞好服務。
一、是促進經(jīng)濟發(fā)展,增加農(nóng)民收入。做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,培育主導產(chǎn)業(yè),推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,增加農(nóng)民收入,不斷提高人民生活水平。
二、是強化公共服務,著力改善民生。促進農(nóng)村義務教育發(fā)展,推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災減災、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作,發(fā)展農(nóng)村老齡服務。加強農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務工人員技能培訓的服務工作,促進城鄉(xiāng)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務體系,形成管理有序、服務完善、文明祥和的社會生活共同體。
三、是加強社會管理,維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理,完善農(nóng)村治安防控體系,保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作,暢通訴求渠道,及時掌握社情民意,排查化解矛盾糾紛,妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護等方面的工作,保證社會公正,維護社會秩序和社會穩(wěn)定。
四、是推動基層民主,促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鄉(xiāng)人大、政協(xié)、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導村民自治、完善民主議事制度,推進村務公開、財務公開,引導農(nóng)民有序參與村級事務管理,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進社會組織健康發(fā)展,增強社會自治功能。
(二)2020年重點工作完成情況。
一、是強化財政資金管理,確保工資性支出足額兌現(xiàn);
二、是強化社會保障資金管理,確保民政優(yōu)撫對象補助、低保和五保戶及村干部基本報酬按政策兌現(xiàn);
三、是積極支持各項社會事業(yè)發(fā)展,確保基層政權(quán)穩(wěn)定;四是落實各項惠民政策,確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。五是扎實開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管工作;
四、是認真做好債務化解和新債防控工作;
五、是強化農(nóng)村集體“三資”管理。
二、機構(gòu)設(shè)置
東安鎮(zhèn)下屬二級單位6個,其中行政單位3個,參照公務員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位1個。
納入東安鎮(zhèn)2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1、社會事務辦公室。2.、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。3、黨政綜合辦公室。4.、綜合行政執(zhí)法辦公室。5、應急管理和社會治理辦公室。6.、財政所
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計1262.85 萬元。與2020年相比,收、支總計各減少了427.3 萬元,減少 0.33%。主要變動原因是人員調(diào)動增減以及項目經(jīng)費支出減少。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計1262.85萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1212.43萬元,占98%;政府性基金預算財政撥款收入9.42萬元,占1%;財政應返還額度41萬元,上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計1262.85萬元,其中:基本支出1099.4萬元,占87%;項目支出163.45萬元,占13%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
二、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計1262.85萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少427.3萬元
減少0.33%。主要變動原因是人員調(diào)動增減以及項目經(jīng)費支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1262.85萬元,占本年支出合計的97%。與2020年相比,一般公共預算財政撥款減少427.3萬元,增長%。主要變動原因是2020年人員經(jīng)費和項目支出減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預算財政撥款支出1262.85萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出394.52萬元,占31.24%;文化旅游體育與傳媒(類)支出4.4萬元,占0.03%;社會保障和就業(yè)(類)支出62.94萬元,占0.49%;衛(wèi)生健康支出37.56萬元,占0.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,占0.07%;農(nóng)林水支出623.06萬元,占49.33%;住房保障支出44.95萬元,占0.35%;其他支出85.42萬元,占0.67%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數(shù)為1262.85萬元,完成預算100%。其中:
1.一般公共服務(類)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)-行政運行(項): 支出決算為394.52萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
2.文化旅游體育與傳媒(類)-文化和旅游(款)-其他文化和旅游支出(項): 支出決算為4.4萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
5.社會保障和就業(yè)(類)-民政管理事務(款)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項): 支出決算為62.94萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康(類)-計劃生育事務(款)- 計劃生育機構(gòu)(項):支出決算為37.56萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)-行政單位醫(yī)療(項):支出決算為27.56萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為10萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項):支出決算為19.42萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
8.農(nóng)林水支出(類)-農(nóng)業(yè)(款)-農(nóng)村道路建設(shè)(項):支出決算為623.06萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。農(nóng)業(yè)農(nóng)村:支出決算為165.74萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。農(nóng)村綜合改革(款)-對村民委員會和村黨支部的補助(項):支出決算為416.69萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
9.住房保障支出(類)-住房改革支出(款)-住房公積金(項):支出決算為44.95萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
10.其他支出(類)-農(nóng)林水:支出決算為28萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
11.住房保障和自然災害支出決算為35萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
12.政府基金支出決算為9.42萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出1099.41萬元,其中:
人員經(jīng)費545.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經(jīng)費271.83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
對個人和家庭補助經(jīng)費281.88萬元,主要包括生活補助,醫(yī)療費補助,獎勵金。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.5萬元,完成預算100%,決算數(shù)與預算數(shù)持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3萬元,占100%;公務接待費支出決算2.5萬元,占100%。具體情況如下:
1. 因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2020年無增減變化,
2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算跟2020年相比無變化。
其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,金額0元。截至2021年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車,0輛、應急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,一般公務用車1輛。
公務用車運行維護費支出5.5萬元。主要用于鄉(xiāng)公務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出2.5萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年增加了0.79萬元。主要原因是 上級檢查,公務接待支出2.5萬元,主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待72批次,652人次(不包括陪同人員),共計支出2.5萬元。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算撥款支出9.42萬元。主要用于疫情抗疫支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年,東安鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出325.93萬元,比2020
年減少84.02萬元,增長25%。
(二)政府采購支出情況
2021年,東安鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,東安鎮(zhèn)共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是用于單位公務用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)部門預算項目支出績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全工作專項經(jīng)費”“農(nóng)村交通安全交通員、勸導員工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村(社區(qū))黨建工作專項經(jīng)費”“村(社區(qū))服務群眾工作專項經(jīng)費”“法律顧問工作經(jīng)費”“脫貧村和鄉(xiāng)村振興重點村、集體經(jīng)濟薄弱村和農(nóng)旅融合示范村工作經(jīng)費”“村(社區(qū))辦公經(jīng)費”項目開展了預算事前績效評估,對16個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取16個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對16個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2021年部門整體項目支出開展績效自評,從評價情況來看本單位嚴格貫徹中央和省委的指示精神,認真執(zhí)行八項規(guī)定,強化節(jié)約觀念、控制“三公”經(jīng)費、降低運行成本、加強項目支出管理,以主人翁意識進一步強化厲行節(jié)約的意識逐步深入人心。
1.項目績效目標完成情況。
本部門在2021年度部門決算中反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務中心運行專項經(jīng)費”“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理專項經(jīng)費”“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩代會專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)住讀專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全工作專項經(jīng)費”“農(nóng)村交通安全交通員、勸導員工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)關(guān)工委工作專項經(jīng)費”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作專項經(jīng)費”“村(社區(qū))黨建工作專項經(jīng)費”“村(社區(qū))服務群眾工作專項經(jīng)費”“法律顧問工作經(jīng)費”“脫貧村和鄉(xiāng)村振興重點村、集體經(jīng)濟薄弱村和農(nóng)旅融合示范村工作經(jīng)費”“村(社區(qū))辦公經(jīng)費”等16個項目績效目標實際完成情況。
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評,《渠縣東安鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價報告》見(附件1)。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9..一般公共服務(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)行政運行(項):指用于中國共產(chǎn)黨事務的基本支出。
10.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化活動(項):指文化藝術(shù)活動的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療★(款)行政單位醫(yī)療★(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
13.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
渠縣東安鎮(zhèn)2021年部門整體支出績效評價報告
根據(jù)縣財政局2021年財政支出績效評價工作要求,現(xiàn)將東安鎮(zhèn)2021年整體支出績效評價報告如下:
一、 部門基本情況
(一)機構(gòu)職能:
一是落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度,堅持依法行政,推進政務公開,加強對村民委員會的指導,提高、培育村民委員會自治能力。
二是促進發(fā)展。科學制定發(fā)展規(guī)劃,營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,加強農(nóng)村市場監(jiān)督、培育、提升市場功能,搞活市場流通,推廣農(nóng)業(yè)技術(shù),完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系,引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強農(nóng)村勞動力技能培訓,引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè),不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。
三是維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公,執(zhí)政為民”,緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作,突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè),加強社會治安綜合治理,加強對突發(fā)事件的預警和管理,建立、健全各種應急機制,加強民事糾紛調(diào)解,化解農(nóng)村社會矛盾,開展農(nóng)村扶貧和社會救助,切實保障農(nóng)民合法權(quán)益,維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。
四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理,加強社會主義精神文明建設(shè),做好防災減災工作,加強環(huán)境保護,改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。
五是提供服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務體系,引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展,充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè),加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增加公共產(chǎn)品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務,及時向上級黨委、政府反映社情民意,進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。
(二)機構(gòu)組成:
東安鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位6個,其中行政單位3個,參照公務員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位1個。納入東安鎮(zhèn)2020年部門支出范圍的二級預算單位包括:1、社會事務辦公室。2.、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。3、黨政綜合辦公室。4.、綜合行政執(zhí)法辦公室。5、應急管理和社會治理辦公室。6.、財政所,
(三)人員概況
渠縣東安鎮(zhèn)人民政府核定編制人數(shù) 53人,其中行政編制29人,事業(yè)編制17人,機關(guān)工勤編制6名,參公管理2人。實際財政供養(yǎng)人員88人,其中在職53人,退休30人(已轉(zhuǎn)由社保局發(fā)放退休金)。長期聘用5人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。
2021年度年初預算安排1221.85萬元,年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)41萬元,全年財政收入撥款1262.85萬元。
(二)部門財政資金支出情況。
2021年度全年支出1221.85萬元,其中::一般公共服務支出394.52萬元,占32%;文化旅游體育與傳媒支出4.4萬元,占0.03%;社會保障和就業(yè)支出62.94萬元,占5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出37.56萬元,占3%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.42萬元,占0.01%;農(nóng)林水支出623.06萬元,占50%;住房保障支出44.95萬元,占3%;其他支出35萬元,占0.03%;全年總體上,基本支出1099.4萬元占支出決算數(shù)1262.85萬元的88%;項目支出163.45萬元占支出決算數(shù)1262.85萬元的12%.
三、部門整體預算績效管理情況
(一)部門預算管理
認真落實國家的方針、政策,嚴格依法行政,充分發(fā)揮東安鎮(zhèn)政府經(jīng)濟管理職能作用,加強本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導,制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃,為全鎮(zhèn)人民提供公共服務,主動維護社會穩(wěn)定,積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排,保障便民服務中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人民代表大會、紀檢監(jiān)察、黨建、脫貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展,按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務,特別是2021年鄉(xiāng)村振興開局之年,及時保障政府機關(guān)人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放,按時兌付村民的地力補償、五保、低保、民政優(yōu)撫、鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)域的各項資金,確保東安鎮(zhèn)社會穩(wěn)定、服務民生、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
計劃2021年:按照縣委、縣政府的規(guī)定及時完成東安鎮(zhèn)各項工作任務,保證東安鎮(zhèn)各項工作按時完成各項工作。2021年部門預算編制口徑安排預算經(jīng)費,一是行政事業(yè)單位打卡直發(fā)人員工資福利支出545.7萬元;二是預算商品服務支出384.65萬元;三是對個人和家庭的補助經(jīng)費294.51萬元。其他項目預算支出和政府基金預算支出合計經(jīng)費38萬元。確保東安鎮(zhèn)各項工作順利開展,保障政府正常運轉(zhuǎn)、社會穩(wěn)定。
(二)部門工作開展情況
截止2020年12月31日,東安鎮(zhèn)各項工作經(jīng)費實際 支出合計1099.4萬元,占計劃1099.4萬元的100%。其中:行政事業(yè)基本工資福利經(jīng)費支出545.7萬元,占計劃545.7萬元的100%,日常公用經(jīng)費支出271.83萬元,占計劃271.83萬元的100%,對個人和家庭補助經(jīng)費支出294.51萬元,占計劃294.51萬元的100%,項目經(jīng)費支出154.03萬元,占計劃154.03萬元的100%。經(jīng)費開支范圍、標準、支付進度、支付依據(jù)合規(guī)合法,資金支付均與預算相符。
(二)1、部門整體績效評價工作情況
(一)部門評價目的及依據(jù)
東安鎮(zhèn)部門績效目標根據(jù)渠縣財政局2021年部門預算編制口徑編制并申報,經(jīng)2021年4月6日東安鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第四次會議通過,于2021年4月20日在達州市渠縣門戶網(wǎng)站進行了公開,2021年5月3日報經(jīng)渠縣財政局批復,其預算程序及政策符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。財務管理制度健全、機構(gòu)設(shè)置正確、會計核算及賬務處理規(guī)范。對照項目資金管理辦法,該項目嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規(guī)范。
(二)2、部門評價原則、評價方法等
經(jīng)費安排組織管理鎮(zhèn)政府設(shè)置了以鎮(zhèn)長為組長,財政所為主的財務管理小組,負責資金的復核、撥付、賬務處理。以黨委書記為組長,鎮(zhèn)黨委、紀委、人大為主的財務監(jiān)管小組,負責資金使用全程的監(jiān)督、審核。嚴格執(zhí)行了相關(guān)管理制度評價原則、評價方法等。
(二)3、數(shù)據(jù)采集方法及過程
財政支出績效評價方法及過程:采用了效率、項目與質(zhì)量及數(shù)量、機構(gòu)所做的貢獻與質(zhì)量,體現(xiàn)了節(jié)約、效益和效率;是實施數(shù)據(jù)采集方法所獲得的相對于目標的有效性,這不僅包括從事該項活動的效率、經(jīng)濟性和效力,還對該項活動的公眾滿意度等全過程。
(二)4、績效評價實施過程
具體實施過程:鎮(zhèn)黨政辦提出申請→報鎮(zhèn)財政所復核→鎮(zhèn)財務管理部門批準→鎮(zhèn)政府法人同意→鎮(zhèn)黨政辦實施→支付票據(jù)鎮(zhèn)法人簽字→鎮(zhèn)財務監(jiān)督部門審核(鎮(zhèn)黨委書記簽字)→財政所進行賬務處理。
四、評價結(jié)論與建議
(一)評價結(jié)論;
本次自評的目的是為規(guī)范財政資金管理,通過評價本單位2021年度財政資金預算支出的績效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責任,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提升預算管理水平,加強財政資金管理,合理、規(guī)范、有效使用財政資金,保障更好地履行職責,以達到改進預算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共務服務質(zhì)量和財政資金使用效益,充分發(fā)揮本單位的職能作用。
(二)績效分析;
2、績效評價實施過程。
根據(jù)上級財政的工作要求,本單位成立了績效評價工作領(lǐng)導小組、績效評價工作組,制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標,召開了現(xiàn)場評價工作安排部署會,并在規(guī)定的時間內(nèi)完成自評工作。績效評價工作主要如下:
(1)核實數(shù)據(jù)。對2021年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實,將2021年度和2020年度部門整體支出情況進行比較分析。
(2)查閱資料。查閱2021年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務憑證。
(3)發(fā)放調(diào)查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向社會群眾、服務對象、單位員工進行調(diào)查。
(4)歸納匯總。對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
(5)根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分。
(6)形成績效評價自評報告。
五、主要經(jīng)驗做法
通過對2021年度部門整體支出績效自評,我們認識到:
1、績效管理不只是財政支出方面,而應更加注重產(chǎn)出及效率,強化績效管理責任制度,更好地促進我們履行職責。全面推進預算績效管理,是深化行政體制改革的重要舉措,是財政科學化、精細化管理的重要內(nèi)容,對于加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和構(gòu)建和諧社會,建設(shè)高效、責任、透明政府具有重要意義。
2、績效管理需要從年初預算制定工作抓起,預算編制要結(jié)合本單位的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務,要科學合理地編制部門預算,確保部門預算編制真實、準確、完整,結(jié)合單位實際,便于預算的控制與執(zhí)行。
3、在抓好財政支出工作的同時,要注重產(chǎn)出及效率,這樣才能達到優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務水平的目的。要強化績效管理考核,將績效考核目標任務層層分解落實,簽訂目標管理責任狀,形成“誰干事誰花錢,誰花錢誰擔責”的權(quán)責機制,加強日常監(jiān)管,對重點工作開展專項督查,建立健全績效問責機制,確保各項績效目標指標保質(zhì)保量完成,提高財政資金的使用效益。
六、存在的問題與建議
存在的問題:1、個別人員對整體績效目標認識不到位政治敏銳性不強、業(yè)務不精,思想認識差。對《預算法》等相關(guān)法規(guī)、制度學習不夠,提高單位領(lǐng)導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出的財政預算管理理念。
2、財力不強,部分資金不能按時到位,拖欠嚴重,不能體現(xiàn)資金的有效性。
建議:1、建議加強預算管理,提高預算科學性。預算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。加強預算執(zhí)行管理,年度預算編制后,根據(jù)實際情況,定期做好預算執(zhí)行分析,掌握預算執(zhí)行進度,及時找出預算實際執(zhí)行情況與預算目標之間存在的差異,采取有效措施糾正偏差,提高預算執(zhí)行的時效性和均衡性,同時為下一次科學、準確地編制部門預算積累經(jīng)驗。嚴格控制年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,對于預算實施進度偏慢、支出進度較低、存量資金數(shù)額較大的項目,要加強組織領(lǐng)導,分工明確,落實相關(guān)責任,責任到人,同時加大監(jiān)管力度,把預算執(zhí)行工作抓緊抓好抓落實,達到提高財政資金使用效益的目的。
2、建議不斷完善績效評價指標體系,優(yōu)化績效評價指標計分標準。績效評價指標應可比性強,便于部門之間的比較,讓評價結(jié)果更加公平公正。
3、建議加強事前準備,提升評價質(zhì)量。在推進自身評價工作開展時,結(jié)合評價工作實際,完善部門評價特性指標,規(guī)范評價標準,立足管理需求,預設(shè)評價重點,確保績效評價結(jié)果公正、客觀、精準,做到評價結(jié)果客觀公正、實事求是,真實反映績效,如實反映問題,切實提高評價質(zhì)量。
2021年整體績效評價自評分表:
2021年部門整體支出績效目標自評表 | |||||||||||
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部門(單位)名稱 | 東安鎮(zhèn)財政所 | ||||||||||
| 任務名稱 | 主要內(nèi)容 | 資金來源(萬元) | ||||||||
財政撥款 | 其他資金 | ||||||||||
預算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | 預算數(shù) | 執(zhí)行數(shù) | ||||||||
年度主要任務 | 工資福利支出 | 按時按標準發(fā)放職工工資及福利 | 545.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||
商品和服務支出 | 確保2021年度度正常辦公需求 | 271.83 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
對個人和家庭的補助 | 按時足額發(fā)放對個人和家庭的補助 | 281.88 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
一般項目經(jīng)費 | 推進各項工作正常開展 | 163.45 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
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| 0.00 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
金額合計 | 1262.85 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
年度 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||
目標1:保障單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出; |
目標1完成情況:按時按質(zhì)完成任務,確保單位正常運轉(zhuǎn)
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| 一級指標 | 二級指標(分值) | 三級指標 | 指標值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||
績效指標 | 產(chǎn)出指標(50分) | 數(shù)量指標(13分) | 打卡直發(fā)人員及個人補助經(jīng)費 | 827.58萬元 | 827.58萬元 | 4 |
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保障公用經(jīng)費支付 | 271.83萬元 | 271.83萬元 | 4 |
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支付項目資金 | 163.45萬元 | 163.45萬元 | 5 |
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質(zhì)量指標(13分) | 人員經(jīng)費保障質(zhì)量 | 高 | 100% | 7 |
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項目經(jīng)費使用合格率 | 100% | 100% | 6 |
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時效指標(12分) | 經(jīng)費保障效率 | 及時 | 及時 | 4 |
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常規(guī)性工作完成效率 | 及時 | 及時 | 3 |
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項目完成時效 | 及時 | 及時 | 4 |
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成本指標(12分) | 人員經(jīng)費 | 827.58萬元 | 827.58萬元 | 3 |
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日常公用經(jīng)費 | 271.83萬元 | 271.83萬元 | 3 |
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項目成本 | 163.45萬元 | 163.45萬元 | 3 |
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效益指標(40分) | 社會效益指標(10分) | 群眾投訴率 | 下降 | 下降 | 9 |
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可持續(xù)影響力指標(10分) | 信息化管理覆蓋率 | 100% | 100% | 9 |
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滿意度指標(10分) | 滿意度指標(10分) | 上級政府部門滿意度 | ≥90% | ≥95% | 3 |
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相關(guān)部門和單位滿意度 | ≥90% | ≥93% | 3 |
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群眾滿意度 | ≥90% | ≥95% | 3 |
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總分100分,實際得分 94 分 | |||||||||||
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2021年部門預算項目績效自評表
績效指標
績效指標
績效指標產(chǎn)出指標
績效指標產(chǎn)出指標質(zhì)量指標
績效指標產(chǎn)出指標
績效指標產(chǎn)出指標時效指標
績效指標產(chǎn)出指標時效指標
績效指標產(chǎn)出指標
績效指標產(chǎn)出指標成本指標
績效指標產(chǎn)出指標成本指標
績效指標
(40分)
績效指標效益指標
(10分)
績效指標效益指標
績效指標
(10分)
項目單位(蓋章): |
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項目名稱 | 2021部門預收項目績效目標自評表 | ||||||||||
項目資金 (萬元) |
| 年初預算數(shù) | 全年預算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率 | 得分 | ||||
年度資金總額 | 163.45萬元 | 163.45萬元 | 163.45萬元 | 10(分) | 100% | 95 | |||||
其中:當年財政撥款 | 163.45萬元 | 163.45萬元 | 163.45萬元 | ─ | 100% | ─ | |||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0 | 0 | 0 | ─ | 100% | ─ | |||||
其他資金 | 0 | 0 | 0 | ─ | 0 | ─ | |||||
年度總體目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成情況 | |||||||||
目標1:保障單位項目正常運轉(zhuǎn)支出; |
目標1完成情況:按時按質(zhì)完成任務,確保單位正常運轉(zhuǎn)
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| 一級指標 | 二級指標(分值) | 三級指標 | 預期 指標值 | 實際完成 指標值 | 得分 | 偏差原因分析及改進措施 | ||||
績效指標 |
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產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 支付項目資金 | 163.45萬元 | 163.45萬元 |
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質(zhì)量指標(10分) | 人員經(jīng)費保障質(zhì)量 | 高 | 100% |
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項目經(jīng)費使用合格率 | 100% | 100% |
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時效指標(10分) | 經(jīng)費保障效率 | 及時 | 及時 |
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常規(guī)性工作完成效率 | 及時 | 及時 |
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項目完成時效 | 及時 | 及時 |
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成本指標(10分) | 項目成本 | 163.45萬元 | 163.45萬元 |
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效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 (10分) | 群眾投訴率 | 下降 | 下降 |
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社會效益指標 | 信息化管理覆蓋率 | 100% | 100% |
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生態(tài)效益指標 (10分) | 上級政府部門滿意度 | ≥90% | ≥95% |
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可持續(xù)影響指標(10分) | 相關(guān)部門和單位滿意度 | ≥90% | ≥93% |
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滿意度指標 | 滿意度指 標(10分) | 群眾滿意度 | ≥90% | ≥96% |
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總分100分,實際得分 分。111111111111總分1 | |||||||||||
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