2021年度渠縣報恩鄉(xiāng)人民政府部門決算公開
來源:渠縣報恩鄉(xiāng)
發(fā)布日期:2022-09-29
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2021年度渠縣報恩鄉(xiāng)人民政府部門決算公開

第一部分部門概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

報恩鄉(xiāng)財政所收支管理,包括鄉(xiāng)財政所預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行、非稅收入征管、財政轉(zhuǎn)移支付和專項資金監(jiān)督和管理、參與鄉(xiāng)開展農(nóng)民“一卡通”實施工作,通過“一卡通”、“耕地地力保護(hù)補貼”以及農(nóng)村五保戶供養(yǎng)、農(nóng)村低保、殘疾人生活補貼、農(nóng)村救災(zāi)救濟(jì)、計劃生育獎勵補助等各項補貼資金發(fā)放監(jiān)管,履行鄉(xiāng)國有資產(chǎn)管理和鄉(xiāng)政府債務(wù)管理,村組財務(wù)公開、債權(quán)債務(wù)清理、行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。

(二)2021年重點工作完成情況。

      1.農(nóng)村基層組織建設(shè)得到加強。順利完成了農(nóng)村黨員現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育站(點)建設(shè)。

       2、持續(xù)鞏固脫貧攻堅成果大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,確保貧戶增收,保障監(jiān)測戶收入穩(wěn)定。

       3、全力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。在防控工作中,加大宣傳力度,建立健全疫情常態(tài)化防控工作機(jī)制,守護(hù)好全鄉(xiāng)人民生命安全和身體健康!

        4、保障民生提升群眾福祉。民生支出較“十二五”期間年增長10%。一是社會治理成效明顯。全面加強意識形態(tài)教育,堅持教育與打擊兩手抓兩手硬,建立村(居)規(guī)民約約束群眾道德行為,采取農(nóng)民夜校、“紀(jì)檢院壩行”、“大走訪”等活動宣傳法律法規(guī)引導(dǎo)群眾守法用法,教育群眾法不容情,打擊違法犯罪人員1名,安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)形勢平穩(wěn)向好。二是社會事業(yè)蓬勃發(fā)展。認(rèn)真開展生育服務(wù),全面落實二孩政策,兌現(xiàn)獎勵扶助政策;投入資金積極開消殺滅“四害”,強化畜禽防疫,有效應(yīng)對“非洲豬瘟”等疫情;三是社會保障全面落實。醫(yī)療、養(yǎng)老保險覆蓋率分別達(dá)100%、92%,目前為止,全鄉(xiāng)落實群眾最低生活保障1678人,落實特困供養(yǎng)215人,落實重度殘疾人護(hù)理補貼484人,困難殘疾人生活補貼483人,落實各種救助、補貼等,群眾幸福指數(shù)又有新的提升。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

報恩鄉(xiāng)下設(shè)黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、應(yīng)急管理辦公室、社會治理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、社區(qū)管理辦公室、財政所、便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(畜牧獸醫(yī)站)、村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心(村鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理中心)、公共文化服務(wù)中心。

 

第二部分2021年度部門決算情況說明

 

一、 入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計941.22萬元。與2020年相比,收、支總計各減少356.02萬元,下降27.44%。主要變動原因是社會保障和就業(yè)中優(yōu)撫、兒童老年福利等及項目建設(shè)開支減少

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

 

二、 入決算情況說明

2021年本年收入合計941.22萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入941.22萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

三、 出決算情況說明

2021年本年支出合計941.22萬元,其中:基本支出710.86萬元,占75.53%;項目支出230.37萬元,占24.47%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%


(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計941.22萬元。與1297.24年相比,財政撥款收、支總計各減少356.02萬元,下降27.44%。主要變動原因是社會保障和就業(yè)中優(yōu)撫、兒童老年福利等及項目建設(shè)開支減少。

 

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

五、般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出941.22萬元,占本年支出合計的100%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少356.02萬元,下降27.44%。主要變動原因是社會保障和就業(yè)中優(yōu)撫、兒童老年福利等轉(zhuǎn)到縣一級支付及項目建設(shè)開支減少。

(圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出941.22萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出440.44萬元,占46.8%教育支出(類)0萬元,占0%科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%文化旅游體育與傳媒(類)支出4.4萬元,占0.47%社會保障和就業(yè)(類)支出55.6萬元,占5.9%衛(wèi)生健康支出32.58萬元,占3.46%城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬,占3.19%;農(nóng)林水支出336.5萬元,占35.75%;住房保障支出41.7萬元,占4.43%

(圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021般公共預(yù)算支出決算數(shù)為941.2萬元完成預(yù)算100%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款) 人大會議(項): 支出決算為4.24萬元,占0.96%

    一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運行 一般行政管理事務(wù)、 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項)支出決算為402.75萬元,占91.44%。

    一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)支出決算為33.45萬元,占7.6%

2.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(項): 支出決算為4.4萬元,完成預(yù)算100%  

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為55.6萬元,完成預(yù)算100%

4.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為32.58萬元,完成預(yù)算100%

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項): 支出決算為30萬元,完成預(yù)算100%

6.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行、農(nóng)村道路建設(shè)(項): 支出決算為205.46萬元,完成預(yù)算100%

      農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)社會發(fā)展(項): 支出決算為7.73萬元,完成預(yù)算100%

      農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項): 支出決算為105.31萬元,完成預(yù)算100%

     農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項): 支出決算為18萬元,完成預(yù)算100%

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 支出決算為41.7萬元,完成預(yù)算100%

般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出710.86萬元,其中:

人員經(jīng)費595.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

  公用經(jīng)費115.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.49萬元,完成預(yù)算100%

(注:上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。)

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算3萬元,占40.05%;公務(wù)接待費支出決算4.49萬元,占59.95%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2020持平

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3萬元,完成預(yù)算100%公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2020持平

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至202112月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出3萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動公務(wù)用車燃料費1.95萬元、維修費0.4萬元、過路過橋費0.28、保險費0.37萬元,共支出3萬元

3.公務(wù)接待費支出4.49萬元,完成預(yù)算100%公務(wù)接待費支出決算比2020持平

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.49萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接345批次,1065人次,共計支出4.49萬元

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

 

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

 

十、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年,報恩鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出287.92萬元,比2020年減少73.72萬元,下降20.38%主要原因是退休人員增加。

(二)政府采購支出情況

2021年,報恩鄉(xiāng)人民政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額萬元,占政府采購支出總額的%,其中:授予小微企業(yè)合同金額萬元,占政府采購支出總額的0%

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20211231日,報恩鄉(xiāng)人民政府共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車0單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門在2021年度預(yù)算編制階段,組織對村(社區(qū))服務(wù)群眾工作經(jīng)費村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項目資金安全維穩(wěn)專項經(jīng)費安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費項目14個項目開展了預(yù)算事前績效評估,對14個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取5個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對5個項目開展了績效自評。同時,本部門對2021年部門整體開展績效自評,《2021報恩鄉(xiāng)部門整體績效評價報告》見附件(第四部分)。

     1.項目績效目標(biāo)完成情況。

   本部門在2021年度部門決算中反映村(社區(qū))服務(wù)群眾工作經(jīng)費”、“村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費”、“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項目資金”、“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。

    (1).“村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)65萬元,執(zhí)行數(shù)為65萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項經(jīng)費用于確保報恩鄉(xiāng)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷,項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

2).村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)33萬元,執(zhí)行數(shù)為33萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,確保了報恩鄉(xiāng)村級黨建工作正常運行,使全鄉(xiāng)黨員思想覺悟得到提高。

3).“城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項目資金”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保障了報恩鄉(xiāng)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔,項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符、申報目標(biāo)合理可行。

  4.“安全維穩(wěn)專項經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保障了全鄉(xiāng)信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保本鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。

5.“安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。通過項目實施,保障便民服務(wù)中心正常運行,確保報恩鄉(xiāng)安全生產(chǎn)工作正常運行,確保整體安全、社會穩(wěn)定。

 

項目名稱

村(社區(qū))服務(wù)群眾工作經(jīng)費

項目資金

(萬元)

 

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

65

65

65

10(分)

100

 

其中:當(dāng)年財政撥款

65

65

65

 

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

 

 

 

 

其他資金

 

 

 

 

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

按照村(社區(qū))服務(wù)群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運行,確保各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

按照村(社區(qū))服務(wù)群眾工作安排,保障了村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運行,確保了各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

 

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)(分值)

三級指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實際

完成值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

績效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

40分

數(shù)量指標(biāo)10分

開展專項檢查完成率

100%

100%

4

 

聘請環(huán)境保潔人員打掃衛(wèi)生完成率

100%

100%

3

 

會議籌備工作完成率

100%

100%

3

 

質(zhì)量指標(biāo)10分

宣傳驗收工作達(dá)標(biāo)率

100%

100%

5

 

綜治維穩(wěn)安全工作完成達(dá)標(biāo)率

100%

100%

5

 

時效指標(biāo)10分

及時召開各類會議

及時完成

及時完成

3

 

及時完成機(jī)關(guān)日常事務(wù)

及時完成

及時完成

3

 

及時開展法律法規(guī) 的宣傳

及時完成

及時完成

4

 

成本指標(biāo)10分

人員經(jīng)費

20萬元

20萬元

4

 

公用經(jīng)費

15萬元

15萬元

3

 

項目成本

30萬元

30萬元

3

 

效益指標(biāo)

40分

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

10分

改善生產(chǎn)生活條件

改善

改善

9

 

社會效益指標(biāo)

10分

提高政府服務(wù)效率

提高

提高

10

 

生態(tài)效益指標(biāo)

10分

長效管理機(jī)制健全性

健全性

健全性

10

 

可持續(xù)影響指標(biāo)10分

信息共享及時性

及時性

及時性

10

 

滿意度指標(biāo)

10分

滿意度指

標(biāo)10分

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

95%

95%

9

 

總分100分,實際得分98分111111111111總分1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目名稱

村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費

項目資金

(萬元)

 

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

33

33

33

10(分)

100

 

其中:當(dāng)年財政撥款

33

33

33

 

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

 

 

 

 

其他資金

 

 

 

 

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

按照村(社區(qū))黨建工作安排,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運行,確保各村(社區(qū))黨建工作做出成效。

按照村(社區(qū))黨建工作安排,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運行,確保各村(社區(qū))黨建工作做出成效。

 

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)(分值)

三級指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實際

完成值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

績效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

40分

數(shù)量指標(biāo)10分

開展專項檢查完成率

100%

100%

4

 

日常工作完成率

100%

100%

3

 

會議籌備工作完成率

100%

100%

3

 

質(zhì)量指標(biāo)10分

宣傳驗收工作達(dá)標(biāo)率

100%

100%

10

 

 

 

 

 

 

時效指標(biāo)10分

及時召開各類會議

及時完成

及時完成

3

 

及時完成機(jī)關(guān)日常事務(wù)

及時完成

及時完成

3

 

及時開展法律法規(guī) 的宣傳

及時完成

及時完成

4

 

成本指標(biāo)10分

項目成本

33萬元

33萬元

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指標(biāo)

40分

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

10分

提高工作質(zhì)量

提高

提高

9

 

社會效益指標(biāo)

10分

提高政府服務(wù)效率

提高

提高

10

 

生態(tài)效益指標(biāo)

10分

長效管理機(jī)制健全性

健全性

健全性

10

 

可持續(xù)影響指標(biāo)10分

信息共享及時性

及時性

及時性

10

 

滿意度指標(biāo)

10分

滿意度指

標(biāo)10分

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

95%

95%

9

 

總分100分,實際得分98分111111111111總分1

 

項目名稱

城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項目資金

項目資金

(萬元)

 

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

30

30

30

10(分)

100

 

其中:當(dāng)年財政撥款

30

30

30

 

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

 

 

 

 

其他資金

 

 

 

 

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

抓好城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理,安排保障整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔對環(huán)境保潔人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展專項檢查,全力做好城鄉(xiāng)結(jié)合專項治理工作,重點解決好“五亂”問題。確保轄區(qū)整潔衛(wèi)生,達(dá)到清潔化、秩序化、優(yōu)美化、制度化。

抓好城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理,安排保障整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔對環(huán)境保潔人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展專項檢查,全力做好城鄉(xiāng)結(jié)合專項治理工作,重點解決好“五亂”問題。確保轄區(qū)整潔衛(wèi)生,達(dá)到清潔化、秩序化、優(yōu)美化、制度化。

 

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)(分值)

三級指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實際

完成值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

績效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

40分

數(shù)量指標(biāo)10分

開展專項檢查完成率

100%

100%

4

 

日常工作完成率

100%

100%

3

 

會議籌備工作完成率

100%

100%

3

 

質(zhì)量指標(biāo)10分

宣傳驗收工作達(dá)標(biāo)率

100%

100%

5

 

綜治維穩(wěn)安全工作完成達(dá)標(biāo)率

100%

100%

5

 

時效指標(biāo)10分

及時召開各類會議

及時完成

及時完成

3

 

及時完成機(jī)關(guān)日常事務(wù)

及時完成

及時完成

3

 

及時開展法律法規(guī) 的宣傳

及時完成

及時完成

4

 

成本指標(biāo)10分

項目成本

30萬元

30萬元

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指標(biāo)

40分

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

10分

改善生產(chǎn)生活條件

改善

改善

9

 

社會效益指標(biāo)

10分

提高政府服務(wù)效率

提高

提高

10

 

生態(tài)效益指標(biāo)

10分

長效管理機(jī)制健全性

健全性

健全性

10

 

可持續(xù)影響指標(biāo)10分

信息共享及時性

及時性

及時性

10

 

滿意度指標(biāo)

10分

滿意度指

標(biāo)10分

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

95%

95%

9

 

總分100分,實際得分98分111111111111總分1

 

項目名稱

安全維穩(wěn)專項經(jīng)費

項目資金

(萬元)

 

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

10

10

10

10(分)

100

 

其中:當(dāng)年財政撥款

10

10

10

 

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

 

 

 

 

其他資金

 

 

 

 

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

按照上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鄉(xiāng)信訪、安全維穩(wěn)工作安排,保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保本鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。

按照上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鄉(xiāng)信訪、安全維穩(wěn)工作安排,保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保本鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。

 

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)(分值)

三級指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實際

完成值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

績效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

40分

數(shù)量指標(biāo)10分

開展專項檢查完成率

100%

100%

4

 

日常工作完成率

100%

100%

3

 

綜治維穩(wěn)工作完成率

100%

100%

3

 

質(zhì)量指標(biāo)10分

宣傳驗收工作達(dá)標(biāo)率

100%

100%

5

 

綜治維穩(wěn)安全工作完成達(dá)標(biāo)率

100%

100%

5

 

時效指標(biāo)10分

及時召開各類會議

及時完成

及時完成

3

 

及時完成機(jī)關(guān)日常事務(wù)

及時完成

及時完成

3

 

及時開展法律法規(guī) 的宣傳

及時完成

及時完成

4

 

成本指標(biāo)10分

項目成本

10萬元

10萬元

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指標(biāo)

40分

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

10分

提高工作質(zhì)量

提高

提高

9

 

社會效益指標(biāo)

10分

提高政府服務(wù)效率

提高

提高

10

 

生態(tài)效益指標(biāo)

10分

長效管理機(jī)制健全性

健全性

健全性

10

 

可持續(xù)影響指標(biāo)10分

信息共享及時性

及時性

及時性

10

 

滿意度指標(biāo)

10分

滿意度指

標(biāo)10分

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

95%

95%

9

 

總分100分,實際得分98分111111111111總分1

 

項目名稱

安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費

項目資金

(萬元)

 

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率

得分

年度資金總額

3

3

3

10(分)

100

 

其中:當(dāng)年財政撥款

3

3

3

 

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金

 

 

 

 

其他資金

 

 

 

 

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實際完成情況

按照上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)安全生產(chǎn)工作安排,保障安全生產(chǎn)工作正常運行,確保整體安全、社會穩(wěn)定。

按照上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)安全生產(chǎn)工作安排,保障安全生產(chǎn)工作正常運行,確保整體安全、社會穩(wěn)定。

 

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)(分值)

三級指標(biāo)

年度

指標(biāo)值

實際

完成值

得分

偏差原因分析及改進(jìn)措施

績效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

40分

數(shù)量指標(biāo)10分

開展專項檢查完成率

100%

100%

4

 

日常工作完成率

100%

100%

3

 

綜治維穩(wěn)工作完成率

100%

100%

3

 

質(zhì)量指標(biāo)10分

宣傳驗收工作達(dá)標(biāo)率

100%

100%

5

 

綜治維穩(wěn)安全工作完成達(dá)標(biāo)率

100%

100%

5

 

時效指標(biāo)10分

及時召開各類會議

及時完成

及時完成

3

 

及時完成機(jī)關(guān)日常事務(wù)

及時完成

及時完成

3

 

及時開展法律法規(guī) 的宣傳

及時完成

及時完成

4

 

成本指標(biāo)10分

項目成本

3萬元

3萬元

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指標(biāo)

40分

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

10分

提高工作質(zhì)量

提高

提高

9

 

社會效益指標(biāo)

10分

提高政府服務(wù)效率

提高

提高

10

 

生態(tài)效益指標(biāo)

10分

長效管理機(jī)制健全性

健全性

健全性

10

 

可持續(xù)影響指標(biāo)10分

信息共享及時性

及時性

及時性

10

 

滿意度指標(biāo)

10分

滿意度指

標(biāo)10分

相關(guān)部門和單位及群眾滿意度

95%

95%

9

 

總分100分,實際得分98分111111111111總分1

2.部門開展績效評價結(jié)果。

   本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評,《渠縣報恩鄉(xiāng)2021年部門整體支出績效評價報告》見附件。

     本部門自行組織對村(社區(qū))服務(wù)群眾工作經(jīng)費村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項目資金安全維穩(wěn)專項經(jīng)費安全生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費項目開展了績效評價,《渠縣報恩鄉(xiāng)部分項目2021年績效評價報告》見附件。


第三部分 詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

       一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項):指其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)方面的支出。

       一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款) 行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      10.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化(款)文化和旅游(項):指用于文化活動方面的支出。

        文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項):指其他文化和旅游方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

        社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)  機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

        社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指其他社會保障和就業(yè)支出。

      12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育機(jī)構(gòu)(項):指衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

         醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項): 指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施,系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

          農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

          農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級財力保障機(jī)制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

      14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

17.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

18.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

四部分 附件

附件1

  2021報恩鄉(xiāng)部門整體績效評價報告、評價表

  2021年報恩鄉(xiāng)項目績效評價報告、評價表

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、出決算表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細(xì)表

六、般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附表:渠縣報恩鄉(xiāng)人民政府.XLS附件1:2021報恩鄉(xiāng) 評價表與報告.doc


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