第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
我鎮(zhèn)政府參照政府批準(zhǔn)的三定方案,既“定職責(zé)、定機(jī)構(gòu)、定編制”,按照“保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的要求,堅(jiān)持“以人為本、為民解困、為民服務(wù)”的理念,切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞三農(nóng)搞好服務(wù)。
一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加農(nóng)民收入。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,增加農(nóng)民收入,不斷提高人民生活水平。
二是強(qiáng)化公共服務(wù),著力改善民生。促進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展,推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、扶貧救濟(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)和其他社會救助工作,發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作,促進(jìn)城鎮(zhèn)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系,形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。
三是加強(qiáng)社會管理,維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。加強(qiáng)民主法制宣傳教育。加強(qiáng)社會治安綜合治理,完善農(nóng)村治安防控體系,保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作,暢通訴求渠道,及時(shí)掌握社情民意,排查化解矛盾糾紛,妥善處理人民內(nèi)部矛盾。做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、環(huán)境保護(hù)等方面的工作。保證社會公正,維護(hù)社會秩序和社會穩(wěn)定。
四是推動基層民主,促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊(duì)伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊(duì)伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)人大、政協(xié)、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度,推進(jìn)村務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開,引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè),促進(jìn)社會組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會自治功能。
(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況。
一是強(qiáng)化財(cái)政資金管理,確保工資性支出足額兌現(xiàn);
二是強(qiáng)化社會保障資金管理,確保民政優(yōu)撫對象補(bǔ)助、低保和五保戶及村干部基本報(bào)酬按政策兌現(xiàn);
三是積極支持各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展,確保基層政權(quán)穩(wěn)定;四是落實(shí)各項(xiàng)惠民政策,確保民生工程資金兌現(xiàn)到位。五是扎實(shí)開展鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作;
六是認(rèn)真做好債務(wù)化解和新債防控工作;
七是強(qiáng)化農(nóng)村集體“三資”管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
李馥鎮(zhèn)下屬二級單位4個(gè),其中行政單位3個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入李馥鎮(zhèn)2019年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1.渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府
2.渠縣李馥鎮(zhèn)財(cái)政所
3.渠縣李馥鎮(zhèn)計(jì)生辦
4.渠縣李馥鎮(zhèn)社會事務(wù)中心
第二部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)1479.26萬元。與2018年相比,收、支總計(jì)各減少203.49萬元,下降12.09%。主要變動原因是2019年項(xiàng)目支出減少
二、收入決算情況說明
2019年本年收入合計(jì)1550.26萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1550.26萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2019年本年支出合計(jì)1479.26萬元,其中:基本支出636.44萬元,占43.02%;項(xiàng)目支出842.82萬元,占56.96%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政撥款收入1550.26萬元,支出總計(jì)1479.26萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收入減少172.49,下降10%、支出減少203.49元,下降12.09%。主要變動原因是項(xiàng)目收入支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1479.26萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少203.49萬元,下降12.09%。主要變動原因是2019年項(xiàng)目支出減少.
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1479.26萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出291.88萬元,占19.73%;文化旅游體育與傳媒(類)支出4.4萬元,占0.3%;社會保障和就業(yè)(類)支出493.61萬元,占33.36%;衛(wèi)生健康支出102.27萬元,占6.91%;農(nóng)林水支出457.36萬元,占30.67%;住房保障支出27.74萬元,占1.87%,其他支出102萬元,占6.89%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1479.27,完成預(yù)算139.84%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)-政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)-行政運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為291.88萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
2.文化旅游體育與傳媒(類)-文化和旅游(款)-其他文化和旅游支出(項(xiàng)): 支出決算為4.4萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5.社會保障和就業(yè)(類)-行政事業(yè)單位離退休(款)-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為493.61萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)): 支出決算為0.65萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。撫恤(款)-其他優(yōu)撫支出(項(xiàng)):支出決算為226.64萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。社會福利(款)-兒童福利(項(xiàng)):支出決算為0.73萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。殘疾人事業(yè)(款)-其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為12.58萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。特困人員救助供養(yǎng)(款)-農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng)):支出決算為202.61萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他社會保障和就業(yè)支出(款)-其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):支出決算為4.83萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
6.衛(wèi)生健康(類)-計(jì)劃生育事務(wù)(款)- 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):支出決算為70.06萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)-行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為20.75萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為2.89萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)-優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為2.57萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
7.農(nóng)林水支出(類)-農(nóng)業(yè)(款)-事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):支出決算為50.48萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。農(nóng)村綜合改革(款)-對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):支出決算為278.88萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他農(nóng)村綜合改革支出(項(xiàng)):支出決算為50萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其他農(nóng)林水支出10萬元,完成預(yù)算100%。
8.住房保障支出(類)-住房改革支出(款)-住房公積金(項(xiàng)):支出決算為27.74萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9.其他支出(類)-其他支出(款)-其他支出(項(xiàng)):支出決算為102萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出425.66萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)376.65萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
日常公用經(jīng)費(fèi)49.01萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.59萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.5萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.59萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年無增減變化。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年無增減變化。
其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,金額0元。截至2019年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車,0輛、應(yīng)急保障用車0輛、 執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,一般公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.59萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.41萬元,下降13.66%。主要原因是堅(jiān)持例行結(jié)約。
國內(nèi)公務(wù)接待支出2.59萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待156批次,683人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出2.59萬元。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2019年政府性基金預(yù)算撥款支出22萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年,李馥鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出291.88萬元,比2018年增加3.47萬元,增長1.2%。
(二)政府采購支出情況
2019年,李馥鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,李馥鎮(zhèn)共有車輛1輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于單位公務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門(單位)在年初預(yù)算編制階段,組織對鎮(zhèn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)兩代會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)住讀、
本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價(jià)情況來看本單位嚴(yán)格貫徹中央和省委的指示精神,認(rèn)真
1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
本部門在2019年度部門決算中反映“鎮(zhèn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“安全生產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)兩代會專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”“鎮(zhèn)鎮(zhèn)住讀、
1.鎮(zhèn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)6萬元,執(zhí)行數(shù)為6萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保李馥鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。
鎮(zhèn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2019 年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 鎮(zhèn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 6 | 執(zhí)行數(shù): | 6 | |
其中-財(cái)政撥款: | 6 | 其中-財(cái)政撥款: | 6 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保李馥鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。 | 按照上級機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心工作安排,保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保李馥鎮(zhèn)全體公民辦事方便、快捷。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 組織便民服務(wù)中心人員業(yè)務(wù)培訓(xùn) | 業(yè)務(wù)培訓(xùn)5次以上 | 業(yè)務(wù)培訓(xùn)5次 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按照便民服務(wù)中心工作職責(zé)要求實(shí)施 | 保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保公民辦事方便、快捷。 | 保障便民服務(wù)中心正常運(yùn)行,確保公民辦事方便、快捷。 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級規(guī)定辦結(jié)時(shí)間完成項(xiàng)目任務(wù) | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng) | 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦結(jié)服務(wù)事項(xiàng) | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 1.5萬元 | 1.5萬元 | ||
印刷費(fèi) | 3.5萬元 | 3.5萬元 | |||
差旅費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本,提高服務(wù)效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成便民服務(wù)任務(wù),成本控制不得突破6萬元 | 成本控制6萬元 | |
社會效益 | 推動便民服務(wù)工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度,得到群眾好評 | 得到群眾好評 | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目中涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 達(dá)到了環(huán)保要求 | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過服務(wù)揭示問題,分析原因,提出建議,相關(guān)政策完全落實(shí) | 相關(guān)政策完全落實(shí) | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% |
2.城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障李馥鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。
城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2019 年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 30 | 執(zhí)行數(shù): | 30 | |
其中-財(cái)政撥款: | 30 | 其中-財(cái)政撥款: | 30 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理安排,保障李馥鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | 按照渠縣人民政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理安排,保障李馥鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 聘請李馥鎮(zhèn)環(huán)境保潔人員 | 聘請環(huán)境保潔人員29人 | 聘請環(huán)境保潔人員29人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理職責(zé)要求實(shí)施 | 保障李馥鎮(zhèn)整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | 保障整體環(huán)境環(huán)保、干凈、整潔 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級規(guī)定不定時(shí)的完成環(huán)境綜合治理項(xiàng)目任務(wù) | 保障李馥鎮(zhèn)整體環(huán)境隨時(shí)隨地環(huán)保、干凈、整潔 | 保障整體環(huán)境隨時(shí)隨地環(huán)保、干凈、整潔 | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 4萬元 | 4萬元 | ||
勞務(wù)費(fèi) | 26萬元 | 26萬元 | |||
購置費(fèi) | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本,提高環(huán)保效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理任務(wù),成本控制不得突破30萬元 | 成本控制不得突破30萬元 | |
社會效益 | 推動城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度 | 加強(qiáng)管理,建立健全相關(guān)制度 | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 重點(diǎn)關(guān)注涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因,提出建議,落實(shí)相關(guān)政策 | 提出建議,落實(shí)相關(guān)政策 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧97% | 滿意度97% |
3.安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保李馥鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。
安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2019 年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 安全維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 10 | 執(zhí)行數(shù): | 10 | |
其中-財(cái)政撥款: | 10 | 其中-財(cái)政撥款: | 10 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照級機(jī)關(guān)關(guān)于鎮(zhèn)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排,保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保李馥鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。 | 按照要求保障信訪、安全維穩(wěn)工作安排,安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保李馥鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 聘請李馥鎮(zhèn)治安聯(lián)防人員加強(qiáng)培訓(xùn) | 聘請治安聯(lián)防人員16人 | 聘請治安聯(lián)防人員16人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按安全維穩(wěn)工作職責(zé)要求實(shí)施 | 保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運(yùn)行,確保李馥鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定 | 確保李馥鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照規(guī)定完成信訪、安全維穩(wěn)工作項(xiàng)目任務(wù) | 保障李馥鎮(zhèn)整體安全、社會穩(wěn)定 | 保障整體安全、社會穩(wěn)定 | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 8萬元 | 8萬元 | ||
勞務(wù)費(fèi) | |||||
差旅費(fèi) | 2萬元 | 2萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本,提高安全維穩(wěn)效益 | 保質(zhì)保量按時(shí)完成信訪、安全維穩(wěn)任務(wù),成本控制不得突破10萬元 | 成本控制10萬元 | |
社會效益 | 動信訪、安全維穩(wěn)工作順利推進(jìn) | 促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理 | 促進(jìn)信訪、安全維穩(wěn)辦公室加強(qiáng)管理 | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 重點(diǎn)關(guān)注群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 按照環(huán)保方面政策落實(shí) | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)相關(guān)政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因,提出建議,落實(shí)相關(guān)政策 | 通過檢查、分析原因,提出建議,落實(shí)完善政策 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% |
4.村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)48萬元,執(zhí)行數(shù)為48萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,確保李馥鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作做出成效。
村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | ||||||
(2019 年度) | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 村(社區(qū))黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | |||||
預(yù)算單位 | 渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府 | |||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 48 | 執(zhí)行數(shù): | 48 | ||
其中-財(cái)政撥款: | 48 | 其中-財(cái)政撥款: | 48 | |||
其它資金: | 其它資金: | |||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | ||||
按照渠縣縣委等上級機(jī)關(guān)關(guān)于村(社區(qū))黨建工作安排,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,確保李馥鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作做出成效 | 按照渠縣縣委等上級機(jī)關(guān)關(guān)于村(社區(qū))黨建工作安排,保障各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,確保李馥鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作做出成效 | |||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 開展上黨課、黨員教育活動日、組織生活會等學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 村(社區(qū))每年最少16次 | 村(社區(qū))完成16次 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 按鎮(zhèn)鎮(zhèn)黨建工作職責(zé)要求實(shí)施 | 確保李馥鎮(zhèn)各村(社區(qū))黨建工作正常運(yùn)行,使全體黨員思想覺悟得到提高,政治站位得到提升 | 全體黨員思想覺悟得到提高,政治站位得到提升 | |||
時(shí)效指標(biāo) | 按照縣委、組織部的規(guī)定及時(shí)完成村(社區(qū))黨建工作項(xiàng)目任務(wù) | 保證各村(社區(qū))黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù) | 各村(社區(qū))黨建工作按時(shí)完成各項(xiàng)工作 | |||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 30萬元 | 30萬元 | |||
印刷費(fèi) | 16萬元 | 16萬元 | ||||
其他商品服務(wù) | 2萬元 | 2萬元 | ||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本,提高村(社區(qū))黨建工作效益 | 按時(shí)完成各村(社區(qū))黨建工作任務(wù),成本控制不得突破48萬元 | 成本控制48萬元 | ||
社會效益 | 推動村(社區(qū))黨建工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)管理村(社區(qū))黨組織管理,建立健全相關(guān)制度,抓好外出黨員管理 | 完成村(社區(qū))黨員管理 | |||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | 群眾關(guān)注的涉及環(huán)保方面政策落實(shí)情況 | |||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)黨建工作制度落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因,提出建議,確保村(社區(qū))黨建工作長期持續(xù)開展 | 提出建議,確保村(社區(qū))黨建工作長期持續(xù)開展 | |||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% |
5.村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)85萬元,執(zhí)行數(shù)為85萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行,確保李馥鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。
村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況表 | |||||
(2019 年度) | |||||
項(xiàng)目名稱 | 村(社區(qū))服務(wù)群眾工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | ||||
預(yù)算單位 | 渠縣李馥鎮(zhèn)人民政府 | ||||
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元) | 預(yù)算數(shù): | 85 | 執(zhí)行數(shù): | 85 | |
其中-財(cái)政撥款: | 85 | 其中-財(cái)政撥款: | 85 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 實(shí)際完成目標(biāo) | |||
按照上級機(jī)關(guān)關(guān)于村(社區(qū))服務(wù)群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行,確保李馥鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | 按照上級機(jī)關(guān)關(guān)于村(社區(qū))服務(wù)群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務(wù)群眾工作正常運(yùn)行,確保李馥鎮(zhèn)各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | ||||
績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) | 實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述) |
項(xiàng)目完成指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 村(社區(qū))聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員 | 村(社區(qū))聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員16人 | 村(社區(qū))聘請代辦員保潔員治安聯(lián)防員16人 | |
質(zhì)量指標(biāo) | 按各村(社區(qū))服務(wù)群眾工作范圍、職責(zé)、要求實(shí)施 | 確保各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷 | 確保了各村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷 | ||
時(shí)效指標(biāo) | 按照上級規(guī)定及時(shí)完成村(社區(qū))服務(wù)群眾工作項(xiàng)目任務(wù) | 保障整體安全、民生和諧、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔 | 保障整體安全、民生和諧、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔 | ||
成本指標(biāo) | 辦公費(fèi) | 40萬元 | 40萬元 | ||
印刷費(fèi) | 26萬元 | 26萬元 | |||
其他勞務(wù)費(fèi) | 19萬元 | 19萬元 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 嚴(yán)格控制成本,提高村(社區(qū))服務(wù)群眾工作效益 | 按時(shí)完成各村(社區(qū))服務(wù)群眾工作任務(wù),成本控制不得突破85萬元 | 成本控制85萬元 | |
社會效益 | 推動村(社區(qū))服務(wù)群眾工作順利推進(jìn) | 加強(qiáng)村(社區(qū))管理日常工作管理 | 確保群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全 | ||
生態(tài)效益 | 堅(jiān)持綠色發(fā)展理念 | 落實(shí)農(nóng)村臟、亂、差等工作,讓天更藍(lán)、山更青、水更綠 | 讓天更藍(lán)、山更青、水更綠 | ||
可持續(xù)影響 | 促進(jìn)村(社區(qū))服務(wù)群眾工作政策落地落實(shí) | 通過檢查、分析原因,提出建議,把村(社區(qū))服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作建立長效機(jī)制 | 把村(社區(qū))服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作建立長效機(jī)制 | ||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | 滿意度≧98% | 滿意度98% |
2.部門績效評價(jià)結(jié)果。
本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,《渠縣李馥鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見(附件1)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9..一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的基本支出。
10.文化體育與傳媒(類)文化(款)文化活動(項(xiàng)):指文化藝術(shù)活動的支出。
11.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
渠縣李馥鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
一、部門基本情況
(一)部門概況
李馥鎮(zhèn)人民政府,隸屬于渠縣人民政府,下設(shè)二級單位4個(gè),其中:行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè),分別是李馥鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)、李馥鎮(zhèn)財(cái)政所、李馥鎮(zhèn)衛(wèi)生和計(jì)劃生育辦公室、李馥鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)辦公室,下轄15個(gè)村民委員會、1個(gè)社區(qū)居民委員會,距離縣城17公里。
(二)主要職能
切實(shí)貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、宣傳群眾建設(shè)美好家園、教育群眾共建和諧社會、服務(wù)群眾讓改革紅利惠及屏西人民。
(三)部門績效目標(biāo)
認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策,嚴(yán)格依法行政,充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo),制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃,為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù),主動維護(hù)社會穩(wěn)定,積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排,保障便民服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀
(四)部門預(yù)算及使用情況
根據(jù)2019年部門預(yù)算編制口徑預(yù)算,報(bào)經(jīng)李馥鎮(zhèn)第十
2019年年終決算人員經(jīng)費(fèi)-工資福利支出469.15萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)-商品和服務(wù)支出49.01萬元,村組干部補(bǔ)助、特困人員供養(yǎng)等社會保障-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助712.01萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)249.09萬元,共計(jì)1479.26萬元。與年初預(yù)算數(shù)基本一致。
(五)部門績效工作開展情況
李馥鎮(zhèn)人民政府按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價(jià)情況來看整體績效支出1479.26萬元,主要是完成本級政府認(rèn)真落實(shí)國家的方針、政策,嚴(yán)格依法行政,充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo),制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃,為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù),主動維護(hù)社會穩(wěn)定,積極構(gòu)建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排,保障便民服務(wù)中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、住讀
二、部門整體績效評價(jià)工作情況
(一)部門評價(jià)目的及依據(jù)
1,李馥鎮(zhèn)第
2,根據(jù)2019年部門預(yù)算編制口徑預(yù)算申報(bào)經(jīng)渠縣財(cái)政局同意的《渠縣李馥鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》。
(二)部門評價(jià)原則、評價(jià)方法等
李馥鎮(zhèn)部門預(yù)算整體績效評價(jià)本著客觀、科學(xué)、實(shí)用的原則,成立了李馥鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組,鎮(zhèn)黨委書記任組長,鎮(zhèn)政府鎮(zhèn)長為副組長,李馥鎮(zhèn)紀(jì)委書記,鎮(zhèn)人大主席、鎮(zhèn)紀(jì)委委員、財(cái)政所長為成員。評估小組根據(jù)年初項(xiàng)目績效申報(bào)內(nèi)容對年終項(xiàng)目實(shí)施情況績效評估考核。
(三)績效評價(jià)實(shí)施過程
李馥鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組,根據(jù)川財(cái)【2018】68號文件《全省預(yù)算績效管理工作推進(jìn)方案》的要求,按照渠縣財(cái)政局渠財(cái)績【2019】1號文件的工作安排,以年初《渠縣李馥鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表》為依據(jù),通過查閱《渠縣李馥鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算》、《渠縣李馥鎮(zhèn)2019年部門決算》,針對2019年初部門整體支出績效涉及到的資金進(jìn)行財(cái)務(wù)核實(shí),按照年初整體支出績效申報(bào)表的一、二、三級指標(biāo)逐項(xiàng)調(diào)查、核實(shí)、對比,對李馥鎮(zhèn)2019年部門整體支出績效分為預(yù)算編制(10分)、預(yù)算執(zhí)行(20分)、綜合管理(40分)、整體效益(30分)4個(gè)一級指標(biāo)進(jìn)行評價(jià),4個(gè)一指標(biāo)下共設(shè)17個(gè)二級指標(biāo)和35個(gè)三級指標(biāo),通過細(xì)化逐項(xiàng)進(jìn)行了評估。
三、評價(jià)結(jié)論與績效分析
(一)評價(jià)結(jié)論
李馥鎮(zhèn)政府項(xiàng)目績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組通過評估,李馥鎮(zhèn)部門整體支出績效得分86分。
(二)績效分析
1、預(yù)算編制運(yùn)行規(guī)范得10分,基礎(chǔ)信息更新按照縣級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求,按時(shí)完成基礎(chǔ)庫、項(xiàng)目庫報(bào)送工作,預(yù)算編制準(zhǔn)確,部門預(yù)算審查合法,部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理,項(xiàng)目績效目標(biāo)編制明確、量化。
2、預(yù)算執(zhí)行得18分,按規(guī)定及時(shí)分配上級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算,部門按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,行政成本嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗、嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。
3、綜合管理得29分,按規(guī)定做好政府性債務(wù)還本付息工作,部門和單位將國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理,按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作,報(bào)國有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、全面,內(nèi)部控制度健全完整,信息公開在財(cái)政部門批復(fù)二十日內(nèi)向社會公開本部門預(yù)算、決算、績效,部門實(shí)施績效評價(jià)項(xiàng)目數(shù)量占部門申報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量的比重,用以反映和考核部門實(shí)施績效評價(jià)項(xiàng)目資金覆蓋情況。
4、整體效益得29分,履行法定職責(zé),完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù)完成好,部門實(shí)施重大項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、社會效益好,密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾情況,辦理
5、上級機(jī)關(guān)滿意度≧98%,相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧97%。項(xiàng)目運(yùn)行保障效果好。
四、主要經(jīng)驗(yàn)做法
預(yù)算編制準(zhǔn)確,部門預(yù)算審查合法,部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理,項(xiàng)目績效目標(biāo)編制明確、量化。預(yù)算執(zhí)行按規(guī)定及時(shí)分配上級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算,部門按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理,行政成本嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗、嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算。
五、存在的問題與建議
(一)存在的問題
1、預(yù)算調(diào)整按照上級財(cái)政安排進(jìn)行調(diào)整,沒有執(zhí)行中期評估。
2、政府采購執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致性差,在執(zhí)行中安實(shí)際差什么就采購什么,沒有按照采購計(jì)劃與備份進(jìn)行采購。
(二)改進(jìn)舉措和建議;
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理的政策知識,提高部門預(yù)算整體績效管理水平,把績效管理工作落實(shí)到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)細(xì)節(jié),努力提高李馥鎮(zhèn)部門預(yù)算的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
2、來年在預(yù)算調(diào)整前,及時(shí)進(jìn)行績效中期評估,為調(diào)整預(yù)算提供有力的評估依據(jù)。
3、認(rèn)真做好政府采購工作,嚴(yán)格按采購計(jì)劃和備份進(jìn)行采購,杜絕采購的隨意性。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表