一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
1、貫徹執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo),執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議,并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生生活質(zhì)量。
3、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障。
5、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理,按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出,執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策,保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。
6、編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃,負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。
(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。
文崇鎮(zhèn)財(cái)政所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)財(cái)政部門的大力支持下,在財(cái)政局各股室和鎮(zhèn)直各單位的密切配合下,按照“黨的十八大”重要思想和上級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神及目標(biāo)責(zé)任書的要求,緊緊圍繞以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,以“生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)、管財(cái)”為核心,以加強(qiáng)干部職工“講政治、做表率、講正氣、比貢獻(xiàn)”的職業(yè)道德教育為根本,強(qiáng)收入管理,合理控制支出,強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理,增強(qiáng)宏觀調(diào)控能力,強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,凈化財(cái)經(jīng)環(huán)境,強(qiáng)化國資管理,提高國資運(yùn)營能力,經(jīng)過同志們的不懈努力,各項(xiàng)財(cái)政工作都取得了好成績.
二、部門概況
文崇鎮(zhèn)下屬二級(jí)單位4個(gè),其中行政單位3個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
三、收支決算總體情況
2017年文崇鎮(zhèn)本年收入合計(jì)1307.82萬元,其中:財(cái)政撥款收入1307.82萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2017年文崇鎮(zhèn)本年支出合計(jì)1307.82萬元,其中:基本支出821.28萬元,占62.8%;項(xiàng)目支出486.54萬元,占37.2%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收支決算情況
文崇鎮(zhèn)2017年度財(cái)政撥款收支總決算1307.82萬元。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加80.3萬元,增長6.13%。
(數(shù)據(jù)來源財(cái)決Z01-1表,口徑為“總計(jì)”數(shù))
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
文崇鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1299.82萬元,占本年支出合計(jì)的99.38%。與2017年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少8萬元,減少0.62%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
文崇鎮(zhèn)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1299.82萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出313.88萬元,占24.15%;文化體育與傳媒支出35.13萬元,占0.27%;社會(huì)保障和就業(yè)支出329.28萬元,占25.33%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86.91萬元,占6.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.34萬元,占1.87%;農(nóng)林水支出446.92萬元,占34.38%,交通運(yùn)輸支出30萬元,占2.3%,住房保障支出33.36萬元,占2.56%。
(羅列全部功能分類科目,至類級(jí))
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為255.21萬元,完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款) 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為25.9萬元,完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款) 行政運(yùn)行(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為32.77萬元,完成預(yù)算100%。
4.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化體育與傳媒支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為35.13萬元,完成預(yù)算100%,
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為55.6萬元,完成預(yù)算100%
6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為41.14萬元,完成預(yù)算100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為129.91萬元,完成預(yù)算100%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為20.94萬元,完成預(yù)算100%。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)兒童福利(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為3.67萬元,完成預(yù)算100%。
11.社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)農(nóng)村五保供養(yǎng)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為10.4萬元,完成預(yù)算100%。
12.社會(huì)保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為67.62萬元,完成預(yù)算100%。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為44.55萬元,完成預(yù)算100%。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為11.68萬元,完成預(yù)算100%。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為4萬元,完成預(yù)算100%。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為21.2萬元,完成預(yù)算100%。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為4.21萬元,完成預(yù)算100%。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為1.28萬元,完成預(yù)算100%。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為24.34萬元,完成預(yù)算100%。
20.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為33.23萬元,完成預(yù)算100%。
21.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為172.51萬元,完成預(yù)算100%。
22.農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)農(nóng)田水利(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為10萬元,完成預(yù)算100%。
23.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為231.19萬元,完成預(yù)算100%。
24.交通運(yùn)輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為30萬元,完成預(yù)算100%。
25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為33.36萬元,完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
文崇鎮(zhèn)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出821.28萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)625.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)195.95萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
文崇鎮(zhèn)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.15萬元,完成預(yù)算100%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.15萬元,完成預(yù)算100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算100%。
(上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。)
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減0.11萬元,下降5.11%,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.11萬元,下降5.11%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%。增減變動(dòng)的主要原因厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制了開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.15萬元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2017年因公出國(境)費(fèi)0萬元。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.15萬元,其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.15萬元。主要用于出差、下村所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
?政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
文崇2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出8萬元。占本年支出合計(jì)的0.61%。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
文崇鎮(zhèn)2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出8萬元,主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.61%。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):2017年決算數(shù)為8萬元,完成預(yù)算100%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度,文崇鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.95萬元,比2016年減少2.6萬元,減少0.98%。
(數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表)
(二)政府采購支出情況
2017年度,文崇鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。
(數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS06表)
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
至2017年12月31日,文崇鎮(zhèn)公有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛;單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(數(shù)據(jù)來源財(cái)決CS05表)
(四)預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)0個(gè),涉及財(cái)政資金0萬元,覆蓋率達(dá)到0%
附件:《渠縣文崇鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表》