一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
1、貫徹執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī),接受同級黨委的領導,執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議,并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持協(xié)調(diào)發(fā)展,全面提高人民群眾的生活質(zhì)量。
3、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作,維護社會穩(wěn)定。
4、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃,發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障。
5、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理,按計劃組織、管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入和支出,執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
6、編制本鎮(zhèn)財政預決算計劃,負責經(jīng)費的劃撥和核算工作。
(二)2018年重點工作完成情況。
豐樂鎮(zhèn)財政所在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下,在上級財政部門的大力支持下,在財政局各股室和鎮(zhèn)直各單位的密切配合下,按照“黨的十八大”重要思想和上級財政工作會議精神及目標責任書的要求,緊緊圍繞以經(jīng)濟建設為中心,
以加強干部職工的職業(yè)道德教育為根本,強收入管理,合理控制支出,強化財務管理,增強宏觀調(diào)控能力,強化財政監(jiān)督,凈化財經(jīng)環(huán)境,強化國資管理,經(jīng)過同志們的努力,各項財政工作都取得了好成績,保證了全鎮(zhèn)各項工作的正常開展。
二、部門概況
豐樂鎮(zhèn)現(xiàn)有:行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位2個,事業(yè)單位1個。
三、收支決算總體情況
2018豐樂鎮(zhèn)本年收入合計1359.9萬元,其中:財政撥款收入1359.9萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
2018年豐樂鎮(zhèn)本年支出合計1359.9萬元,其中:基本支出564.8萬元,占41.53%;項目支出795.1萬元,占58.47%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收支決算情況
豐樂鎮(zhèn)2018年度財政撥款收入總計1359.9萬元,支出總計1359.9萬元。與2017年相比,財政撥款收入減少53.07萬元、支出減少53.07萬元,收入減少3.9%、支出減少3.9%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
豐樂鎮(zhèn)2018年度一般公共預算財政撥款支出1359.9萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少53.07萬元,減少3.9%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
豐樂鎮(zhèn)2018年一般公共預算財政撥款支出1359.9萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出310.71萬元,占22.85%;文化體育與傳媒支出8.40萬元,占0.62%;社會保障和就業(yè)支出335.91萬元,占24.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出100.19萬元,占7.37%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出12萬元,占0.88%;農(nóng)林水支出564.81萬元,占41.58%;住房保障支出27.88萬元,占2%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構(gòu)事務(款)行政運行(項):2018年決算數(shù)為310.71萬元,完成預算100%。
2、文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項):2018年決算數(shù)為8.4萬元,完成預算100%。
3、社會保障和就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)(項):2018年決算數(shù)為0萬元,完成預算100%
4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2018年決算數(shù)為47.71萬元,完成預算100%
5、社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):2018年決算數(shù)為0萬元,完成預算100%。
6、社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助(項):2018年決算數(shù)為131.39萬元,完成預算100%。
7、社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫(項):2018年決算數(shù)為90.47萬元,完成預算100%。
8、社會保障和就業(yè)(類)社會福利(款)兒童福利(項):2018年決算數(shù)2.67萬元,完成預算100%,老年福利(項)2.67萬元。完成預算100%。
9、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):2018年決算數(shù)為3.66萬元,完成預算100%。
10、社會保障和就業(yè)(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項):2018年決算數(shù)為49.32萬元,完成預算100%。
11、社會保障和就業(yè)(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項):2018年決算數(shù)為8.01萬元,完成預算100%。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(gòu)(項):2018年決算數(shù)為72.9萬元,完成預算100%。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2018年決算數(shù)為12.8萬元,完成預算100%。事業(yè)單位醫(yī)療2.3萬元。完成預算100%。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補助(項):2018年決算數(shù)為12.18萬元,完成預算100%。
15、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項):29.17萬元,完成預算100%。
16、農(nóng)林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項):2018年決算數(shù)為4.00萬元。
17、2018年農(nóng)村道路建設50萬元;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼支出197.41萬元;農(nóng)田水利支出63萬元。
18、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):2018年決算數(shù)為221.23萬元。
19、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2018年決算數(shù)為27.88萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
豐樂鎮(zhèn)2018年一般公共預算財政撥款基本支出564.8萬元,其中:
人員經(jīng)費450.69萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費114.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
豐樂鎮(zhèn)2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.98萬元,完成預算100%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0%;
公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算0%;公務接待費支出決算為1.98萬元,完成預算100%。2018年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)略低。
(上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù)。)
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少0.008萬元,減少0.04%,其中:因公出國(境)費支出決算增加/ 0萬元,增長/下降0.04%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算減少0.008萬元,下降0.04%。增減變動的主要原因是嚴格按照規(guī)定執(zhí)行,公務接待費接減少80元。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算1.98萬元,與上年相比減少了0.008萬元。
1.因公出國(境)經(jīng)費:無
2018年因公出國(境)費0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。無
2.公務用車購置及運行維護費
2017年公務用車購置及運行維護費0萬元,其中:公務用車購置支出0萬元。
3.公務接待費
2018年公務接待費1.98元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待46批次,663人,共計支出1.98萬元,具體內(nèi)容包括執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動、接待上級檢查等用餐費,共計1.98萬元。其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況 無
(一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況 無
豐樂鎮(zhèn)2018年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。占本年支出合計的0%。與2017年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少0萬元,減少0%。 無
(二)政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 無
豐樂鎮(zhèn)2018年政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占0%。無
(三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況 無
豐樂鎮(zhèn)2018年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元 無
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2018年度,豐樂鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費支出114.11萬元。
(二)政府采購支出情況
2018年度,豐樂鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。
(數(shù)據(jù)來源財決CS06表)
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
至2018年12月31日,豐樂固定資產(chǎn)為148.36萬元,其中:辦公用房:117.39萬元,其他固定資產(chǎn)30.97萬元。
(四)預算績效情況
按照預算績效管理要求,本部門對2018年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標11個,涉及財政資金153.72萬元,覆蓋率達到100%.
附件:《渠縣豐樂鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表》