第一部分 基本概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能
2018年,我鄉(xiāng)在縣委、縣政府的領導下,各項工作順利開展,并取得了一定成效,特別是財政工作,財政收入任務完成得很好,財政支出也控制得很好,科學編制預算,做到了依法行政,理財有方,單位財務管理水平不斷提升,提高了財政資金使用效益,強化了預算管理,嚴格控制支出。
通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務群眾,切實貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞農業(yè)、農村、農民搞好服務。
(二)2018年重點工作完成情況。
(二)2018年重點工作完成情況。2018年順利完成了上級主管部門下達的各項工作任務以及鄉(xiāng)黨委、政府安排的各項工作,特別是對貧困工作,
1,脫貧攻堅工作:把脫貧攻堅作為最大的政治責任、最大的民生工程、最大的發(fā)展機遇,自覺提高政治站位,強化黨建引領,統(tǒng)籌推進扶貧工作,把脫貧攻堅放在心上、扛在肩上、抓在手上。對每月的幫扶管理嚴格實行月報制,定時向幫扶部門和幫扶人通報情況,督促第一書記、駐村工作組、農技員、農信員和幫扶人到崗到位;對脫貧攻堅軟件資料實時更新、國省兩網(wǎng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改校正,戶情村情鎮(zhèn)情多次摸底排查,達到“多渠道多信息合一”,確保數(shù)據(jù)信息準確,為國省市縣檢查奠定堅實基礎。2018年我鄉(xiāng)脫貧2個村計62戶,198人。
2,環(huán)境保護治理:堅持“綠水青山就是金山銀山”的綠色發(fā)展理念,嚴格落實生態(tài)環(huán)境保護“黨政同責、一崗雙責、失職追責”要求,落實鄉(xiāng)環(huán)治辦、規(guī)建辦、畜牧站等各職能部門按照“縱向到底、橫向到邊、不留死角”的工作要求抓好我鄉(xiāng)環(huán)境保護工作,達到了“干凈、整潔、規(guī)范、有序”的鄉(xiāng)村面貌。
3,掃黑除惡工作:鄉(xiāng)黨委、政府重拳整治“黃賭毒”等黑惡勢力,強力推進 “平安大義”建設,在全鄉(xiāng)4個村1個社區(qū)利用“雪亮工程”安裝電子眼、健全完善村(社區(qū))網(wǎng)絡化服務管理體系,全鄉(xiāng)2196戶進行“智慧門牌”編碼錄入,成立治安巡邏隊,全面監(jiān)控嚴防黑惡勢力違法犯罪,做到萌發(fā)一起、鏟除一起、懲治一批、平安一方。
4,安全維穩(wěn)工作:制訂應急預案,細化演練流程,購置應急設備,組建應急隊伍,常態(tài)化開展交通道路安全督導檢查、安全知識培訓和應急演練5次,定期排查地質災害點監(jiān)測點15余次,大安全隱患排查48次,全年未發(fā)生一起安全事故。健全“大調解”組織網(wǎng)絡,建立矛盾糾紛大調解機制,推進大接訪群眾工作,實行主要領導包重點信訪村化解,定期摸排信訪線索、建立問題化解銷號臺賬,妥善處置人和村等問題,確保了全國、省、市兩會期間和縣各種重大會議、慶典活動轄區(qū)群眾無進京、進省、到市、到縣上訪集訪案例。
二、機構設置大義鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位4個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業(yè)單位2個,其他事業(yè)單位1個。
納入大義鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.黨政機關
2.財政所
3.衛(wèi)生和計劃生育辦公室
4.社會事務服務中心
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收總計674.45萬元。與2017年相比,收入總計減少154.44萬元,減少18.63%,主要變動原因是:一般公共服務支出增加71.62萬元,文化體育與傳媒增加4萬元,社會保障與就業(yè)增加12.18萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育增加0.94萬元,農林水支出減少245.63萬元,住房保障支出增加0.45萬元,新增其他支出2萬元;支出總計674.45萬元,與2017年相比減少154.44萬元,下降18.6%,主要變動原因是上年結轉項目支出減少,收入支出結構圖如下:
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計674.45萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入672.45萬元,占99.7%;政府性基金預算財政撥款收入2萬元,占0.3%;國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占0.00%。其結構圖如下:
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計672.45萬元,其中:基本支出354.45萬元,占52.71%;項目支出318萬元,占47.29%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。其結構圖如下:
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度收總計674.45萬元。與2017年相比,收入總計減少154.44萬元,減少18.63%,主要變動原因是:一般公共服務支出增加71.62萬元,文化體育與傳媒增加4萬元,社會保障與就業(yè)增加12.18萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育增加0.94萬元,農林水支出減少245.63萬元,住房保障支出增加0.45萬元,新增其他支出2萬元;支出總計674.45萬元,與2017年相比減少154.44萬元,下降154.44%,主要變動原因是上年結轉項目支出減少,收入支出結構圖如下:
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預算財政撥款支出674.45萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比減少154.44萬元,下降18.63%,主要變動原因是上年結轉項目支出減少。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2018年一般公共預算財政撥款支出674.45萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出218.48萬元,占32.39%;文化體育與傳媒支出(類)12.4萬元,占1.8%;社會保障和就業(yè)(類)支出171.35萬元,占25.33%;醫(yī)療衛(wèi)生支出(類)28.5萬元,占4.2%;農林水支出(類)225.26萬元,占33.2%;住房保障支出(類)16.4萬元,占2.40%,其他支出2萬元,占0.3%。其結構圖如下:
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預算支出決算數(shù)為674.45萬元,完成預算100%。其中:
1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項): 支出決算為192.56萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);財政事務(款)行政運行(項): 支出決算為25.92萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
2.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化活動(項): 文化活動支出決算為4.40萬元,完成預算100%;其他文化體育與傳媒支出(項): 支出決算為8.00萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)(類)
行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為27.34.00萬元,完成預算100%,機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 支出決算為2.59萬元,完成預算100%;
撫恤(款)在鎮(zhèn)復員、退伍軍人生活補助(項): 支出決算為43.97萬元,完成預算100%,其他優(yōu)撫支出(項): 支出決算為27.25萬元,完成預算100%;
社會福利(款)兒童福利(項):支出決算為3.65萬元,完成預算100%,老年福利(項):支出決算為1.66萬元,完成預算100%,其他社會福利8萬元,完成預算100%;
殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項): 支出決算為2.75萬元,完成預算100%;
特困人員救助供養(yǎng)(款)農村特困人員救助供養(yǎng)支出(項): 支出決算為39.6萬元,完成預算100%;
其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項): 支出決算為14.55萬元,完成預算100%;
以上各項決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(項):支出決算為16.06萬元,完成預算100%,
行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為11.27萬元,完成預算100%,事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為1.21萬元,完成預算100%,
優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補助(項):支出決算為0.01萬元,完成預算100%,
以上各項決算數(shù)等于預算數(shù)。
5.農林水支出(類)農業(yè)(款)事業(yè)運行(項):支出決算為21.5萬元,完成預算100%,農村道路建設(項):支出決算為10.00萬元,完成預算100%,其他農業(yè)支出(項):支出決算為105.63萬元,完成預算100%。
扶貧(款)其他扶貧支出(項):支出決算為2.00萬元,完成預算100%。
農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):支出決算為86.14萬元,完成預算100%。
以上各項決算數(shù)等于預算數(shù)。
6. 住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項):支出決算為16.4萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
7. 其他支出(類)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出:支出決算數(shù)2萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出354.45萬元,其中:
人員經(jīng)費228.1萬元,主要包括:基本工資81.72萬元、津貼補貼72.32萬元、獎金5.56萬元、績效工資7.5萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費27.34萬元、職業(yè)年金繳費2.59萬元、其他社會保障繳費0.82萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費12.48萬元、生活補助1.86萬元、救濟費39.6萬元、獎勵金0.13萬元、住房公積金16.4萬元、其他職工福利支出1.36萬元。
公用經(jīng)費84.77萬元,主要包括:辦公費59.05萬元、印刷費1.14萬元、水費0.2萬元、電費4.34萬元、郵電費1.34萬元、差旅費8.83萬元、會議費4萬元、公務接待費3萬元、工會經(jīng)費1.37萬元、公務用車運行維護費1.5萬元。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.5萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.5萬元,占33.33%;公務接待費支出決算3萬元,占66.67%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2017年增加/減少0萬元,增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出1.5萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2017年無變化。
其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,其中:轎車1輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元,0。截至2018年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出1.5萬元。主要用于扶貧攻堅及行政管理服務等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出3.00萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2017年無變動。
主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待85批次,380人次(不包括陪同人員),共計支出3.00萬元,具體內容包括:扶貧攻堅接待1.5萬元,行政管理接待1.00萬元,服務群眾接待0.5萬元。其中:
外事接待支出沒有
其他國內公務接待支出沒有
八、政府性基金預算支出決算情況說明
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出:2.00萬元
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預算撥款支出沒有。
十、預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,大義鄉(xiāng)人民政府在年初預算編制階段,組織對13個項目開展了預算事前績效評估,對13個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程中,選取5個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對5個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
大義鄉(xiāng)人民政府按要求對2018年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體績效支出91.6萬元,主要是完成本級政府認真落實國家的方針、政策,嚴格依法行政,充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強本鄉(xiāng)全體民眾的政策引導,制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃,為全鄉(xiāng)人民提供公共服務,主動維護社會穩(wěn)定,積極構建和諧社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排,保障便民服務中心、城鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會、人代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀扶貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展,按時、按質、按量完成各項工作任務,特別是18年脫貧攻堅任務的完成,及時保障政府機關人員、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放,按時兌付村民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、民政優(yōu)撫、扶貧工作領域的各項資金,確保大義鄉(xiāng)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。全年完成整體績效目標支出91.5萬元,控制在預算以內,完成了目標計劃。本部門還自行組織了5個項目績效評價,從評價情況來看項目目標支出控制在預算以內,完成了目標計劃。
(二)項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映“村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費”“村(社區(qū))服務群眾工作經(jīng)費”“貧困村工作經(jīng)費”等5個項目績效目標實際完成情況。
1.村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費項目績效目標完成了渠縣縣委等上級機關關于村(社區(qū))黨建工作安排,保障村各(社區(qū))黨建工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)各村(社區(qū))黨建工作做出成效。項目全年預算數(shù)12萬元,執(zhí)行數(shù)為12萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了大義鄉(xiāng)村(社區(qū))黨建工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)全體黨員思想覺悟得到提高,及時揭示問題,促進鄉(xiāng)黨委辦公室加強管理,建立健全相關制度。發(fā)現(xiàn)的主要問題:部分村社區(qū)黨支部基層設施不夠好,黨建經(jīng)費預算偏低。下一步改進措施:通過努力進一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費的投入,提高村社區(qū)黨建基礎設施建設。
2.村(社區(qū))服務群眾工作經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣人民政府等上級機關關于村(社區(qū))服務群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務群眾工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。項目全年預算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了大義鄉(xiāng)村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題:個別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質不高,服務質量不夠好。下一步改進措施:加大對服務人員的培訓力度,進一步提高服務群眾工作水平。
3.貧困村工作經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于貧困村工作開展安排,保障貧困村工作正常運行,確保兩個貧困村按時完成脫貧任務。項目全年預算數(shù)6萬元,執(zhí)行數(shù)為6萬元,完成預算的100%。通過項目實施,三灣村2018年脫貧農戶23戶88人、陳家村2018年脫貧農戶39戶110人,保障兩個貧困村工作正常運行,確保了大義鄉(xiāng)2018年按時完成脫貧任務。發(fā)現(xiàn)的主要問題:極個別貧困戶居住環(huán)境差,脫貧成果需要鞏固。下一步改進措施:改善個別貧困戶的居住環(huán)境,提高脫貧水平。
4.非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排,保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)廟溝村按時完成脫貧任務。項目全年預算數(shù)0.5萬元,執(zhí)行數(shù)為0.5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了2018年廟溝村29戶農戶92人脫貧
5.安全維穩(wěn)專項經(jīng)費項目績效目標完成渠縣人民政府等上級機關關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排,保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。項目全年預算數(shù)5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費 | ||||
預算單位 | 渠縣大義鄉(xiāng) | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 12 | 執(zhí)行數(shù): | 12 | |
其中-財政撥款: | 12 | 其中-財政撥款: | 12 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
按照渠縣縣委等上級機關關于村(社區(qū))黨建工作安排,保障村各(社區(qū))黨建工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)各村(社區(qū))黨建工作做出成效。 | 完成了按照渠縣縣委等上級機關關于村(社區(qū))黨建工作安排,保障村各(社區(qū))黨建工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)各村(社區(qū))黨建工作做出成效的目標任務。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:開展上黨課、黨員教育活動 | 5次/村(社區(qū)) | 5次/村(社區(qū)) | |
項目完成指標 | 指標2:開展黨員大學習、大討論活動 | 3次/村(社區(qū)) | 3次/村(社區(qū)) | ||
項目完成指標 | …… | ||||
項目完成指標 | 質量指標 | 指標1:按鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作職責要求實施 | 保大義鄉(xiāng)村(社區(qū))黨建工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)全體黨員思想覺悟得到提高。 | 保障了大義鄉(xiāng)村(社區(qū))黨建工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)全體黨員思想覺悟得到提高。 | |
項目完成指標 | 指標2: | ||||
…… | …… | ||||
效益指標 | 時效指標 | 指標1:按照縣委、組織部的規(guī)定及時完成村(社區(qū))黨建工作項目任務 | 保證大義鄉(xiāng)各村(社區(qū))黨建工作按時完成各項工作。 | 保證了大義鄉(xiāng)各村(社區(qū))黨建工作按時完成各項工作。 | |
效益指標 | 指標2: | ||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1:上級黨建機關滿意度 | ≧98% | ≧98% | |
滿意度指標 | 指標2:相關部門和單位及群眾滿意度 | ≧97% | ≧98% | ||
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 村(社區(qū))服務群眾工作經(jīng)費 | ||||
預算單位 | 渠縣大義鄉(xiāng) | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 20 | 執(zhí)行數(shù): | 20 | |
其中-財政撥款: | 20 | 其中-財政撥款: | 20 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
按照渠縣人民政府等上級機關關于村(社區(qū))服務群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務群眾工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | 完成了按照渠縣人民政府等上級機關關于村(社區(qū))服務群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務群眾工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷的目標任務。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:村(社區(qū))聘請代辦員。 | 1人/村(社區(qū)) | 1人/村(社區(qū)) | |
項目完成指標 | 指標2:村(社區(qū))聘請保潔員。 | 3人/村(社區(qū)) | 3人/村(社區(qū)) | ||
項目完成指標 | 指標3:村(社區(qū))聘請治安聯(lián)防員。 | 2人/村(社區(qū)) | 2人/村(社區(qū)) | ||
項目完成指標 | 質量指標 | 指標1:按安村(社區(qū))服務群眾工作范圍、職責、要求實施 | 確保大義鄉(xiāng)村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | 確保了大義鄉(xiāng)村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | |
項目完成指標 | 指標2: | ||||
…… | …… | ||||
效益指標 | 時效指標 | 指標1:按照上級規(guī)定及時完成村(社區(qū))服務群眾工作項目任務 | 保障大義鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔。 | 保障了大義鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定、環(huán)境干凈整潔。 | |
效益指標 | 指標2: | ||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1:上級服務群眾機關滿意度 | ≧95% | ≧96% | |
滿意度指標 | 指標2:相關部門和單位及群眾滿意度 | ≧95% | ≧95% | ||
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 貧困村工作經(jīng)費 | ||||
預算單位 | 渠縣大義鄉(xiāng) | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 6 | 執(zhí)行數(shù): | 6 | |
其中-財政撥款: | 6 | 其中-財政撥款: | 6 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于貧困村工作開展安排,保障貧困村工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)2018年按時完成脫貧任務。 | 完成了按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于貧困村工作開展安排,保障貧困村工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)2018年按時完成脫貧任務的目標任務。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:大義村、三灣村、陳家村扶貧第一書記 | 3名 | 3名 | |
項目完成指標 | 指標2:完成三灣村、陳家村18年脫貧攻堅任務 | 三灣18年脫貧農戶23戶88人、陳家村39戶110人。 | 完成就三灣18年脫貧農戶23戶88人、陳家村39戶110人脫貧任務。 | ||
項目完成指標 | …… | ||||
項目完成指標 | 質量指標 | 指標1:按貧困村工作職責要求實施 | 保障大義村、三灣村陳家村3個貧困村工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)2018年按時完成脫貧任務。 | 保障大義村、三灣村陳家村3個貧困村工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)2018年按時完成脫貧任務。 | |
項目完成指標 | 指標2: | ||||
…… | …… | ||||
效益指標 | 時效指標 | 指標1:按照上級規(guī)定及時的完成三灣、陳家兩村脫貧任務。 | 保障三灣、陳家按時完成脫貧攻堅任務。 | 保障了三灣、陳家按時完成脫貧攻堅任務。 | |
效益指標 | 指標2: | ||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1:上級扶貧機關滿意度 | ≧94% | ≧96% | |
滿意度指標 | 指標2:相關部門和單位及群眾滿意度 | ≧91% | ≧91% | ||
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費 | ||||
預算單位 | 渠縣大義鄉(xiāng) | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 0.5 | 執(zhí)行數(shù): | 0.5 | |
其中-財政撥款: | 0.5 | 其中-財政撥款: | 0.5 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | 0 | ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
按照渠縣縣委、縣政府等上級機關關于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排,保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)廟溝村按時完成脫貧任務。 | 完成了按照渠縣縣委、縣?政府等上級機關關于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排,保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)廟溝村按時完成脫貧任務的目標任務。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:派駐非貧困村扶貧第一書記 | 1名 | 1名 | |
項目完成指標 | 指標2:完成廟溝村18年脫貧攻堅任務 | 非貧困村18年脫貧農戶29戶92人 | 完成非貧困村18年脫貧農戶29戶92人 | ||
項目完成指標 | …… | ||||
項目完成指標 | 質量指標 | 指標1:按非貧困村扶貧第一書記工作職責要求實施 | 保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)廟溝村按時完成脫貧任務。 | 保障了非貧困村扶貧第一書記工作正常運行,大義鄉(xiāng)廟溝村按時完成脫貧任務。 | |
項目完成指標 | 指標2: | ||||
…… | …… | ||||
效益指標 | 時效指標 | 指標1:按照上級規(guī)定及時的完成非貧困村扶貧第一書記脫貧任務。 | 保障大義鄉(xiāng)廟溝村第一書記按時完成脫貧攻堅任務。 | 保障了大義鄉(xiāng)廟溝村第一書記按時完成脫貧攻堅任務。 | |
效益指標 | 指標2: | ||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1:上級扶貧機關滿意度 | ≧94% | ≧94% | |
滿意度指標 | 指標2:相關部門和單位及群眾滿意度 | ≧91% | ≧91% |
項目支出績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 安全維穩(wěn)專項經(jīng)費 | ||||
預算單位 | 渠縣大義鄉(xiāng) | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 5 | 執(zhí)行數(shù): | 5 | |
其中-財政撥款: | 5 | 其中-財政撥款: | 5 | ||
其它資金: | 0 | 其它資金: | |||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
按照渠縣人民政府等上級機關關于鎮(zhèn)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排,保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。 | 完成了按照渠縣人民政府等上級機關關于鎮(zhèn)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排,保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定的目標任務。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:聘請大義鄉(xiāng)安聯(lián)防人員 | 8人 | 8人 | |
項目完成指標 | 指標2:對聘請大義鄉(xiāng)治安聯(lián)防人員業(yè)務培訓 | 1-3次 | 1-3次 | ||
項目完成指標 | …… | ||||
項目完成指標 | 質量指標 | 指標1:按安全維穩(wěn)工作職責要求實施 | 保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保大義鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。 | 保障了信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保了大義鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。 | |
項目完成指標 | 指標2: | ||||
…… | …… | ||||
效益指標 | 時效指標 | 指標1:按照上級規(guī)定不定時的完成信訪、安全維穩(wěn)工作項目任務 | 保障大義鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。 | 保障了大義鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。 | |
效益指標 | 指標2: | ||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1:上級信訪、安全維穩(wěn)機關滿意度 | ≧93% | ≧95% | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標2:相關部門和單位及群眾滿意度 | ≧92% | ≧94% |
(三)部門開展績效評價結果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評,《大義鄉(xiāng)部門2018年部門整體支出績效評價報告》見附件。
大義鄉(xiāng)人民政府自行組織對“村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費”“村(社區(qū))服務群眾工作經(jīng)費”“貧困村工作經(jīng)費”開展了績效評價,《大義鄉(xiāng)項目2018年績效評價報告》見附件。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
2018年,大義鄉(xiāng)機關運行經(jīng)費支出113.3萬元,比2017年減少8萬元,下降6.50%。主要原因是財政供養(yǎng)人員調整工資及人員調動。
(二)政府采購支出情況
2018年,大義鄉(xiāng)政府采購支出總額沒有。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日,大義鄉(xiāng)政府共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。
附件1
大義鄉(xiāng)政府2018年部門整體支出績效評價報告
一、部門(單位)概況
(一)機構組成:大義鄉(xiāng)政府項目績效評估領導小組
(二)機構職能:根據(jù)年初項目績效申報內容對年終項目實施情況績效評估考核。
(三)人員概況:鄉(xiāng)黨委書記王先清任組長,鄉(xiāng)長徐守乾為副組長,紀委書記楊志剛,人大主席吳云志、紀委委員蔣光明、財政所長賈昭俊為成員。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況:2018年整體績效預算674.45萬元,其中財政撥款收入674.45萬元。
(二)部門財政資金支出情況:2018年整體績效實際支出674.45萬元,其中人員經(jīng)費509.28萬元,日常公用經(jīng)費153.17萬元,資本性支出10萬元,用于體育事業(yè)的彩票公益金支出2萬元。
三、大義鄉(xiāng)政府整體預算績效管理情況(根據(jù)適用指標體系進行調整)
(一)部門預算管理。
大義鄉(xiāng)政府績效目標制定按規(guī)定合理、目標任務前面完成、預算編制準確、支出控制嚴格、預算動態(tài)調整及時、執(zhí)行進度按時完成、預算完成情況良好,無違規(guī)使用資金的情況。
(二)專項預算管理。
專項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結果與規(guī)劃符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效達到預期目標、沒有違規(guī)情況。
(三)結果應用情況。
大義鄉(xiāng)政府自評質量好、績效目標公開和自評公開合法、評價結果好,整改和應用結果反饋及時。
四、評價結論及建議
(一)評價結論:大義鄉(xiāng)政府2018年整體績效嚴格按照年初編制的目標有序開展,嚴格按照相應的程序及時運行,專項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、執(zhí)行結果與規(guī)劃符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成,整體目標實施好,滿意度高。
(二)存在問題:
1、村級黨建經(jīng)費方面,部分村社區(qū)黨支部基層設施不夠好,黨建經(jīng)費預算偏低。通過努力進一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費的投入,提高村社區(qū)黨建基礎設施建設。
2、村社區(qū)服務群眾方面,個別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質不高,服務質量不夠好。
(三)改進建議。
1、村級黨建經(jīng)費方面,通過努力進一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費的投入,提高村社區(qū)黨建基礎設施建設。
2、村社區(qū)服務群眾方面,加大對服務人員的培訓力度,進一步提高服務群眾工作水平。
附件2
2018年大義鄉(xiāng)政府項目支出績效評價報告
一、評價工作開展及項目情況
項目評價實施方案情況:大義鄉(xiāng)政府成立了以鄉(xiāng)黨委書記王先清任組長,鄉(xiāng)長徐守乾為副組長,紀委書記楊志剛、人大主席吳云志、紀委委員蔣光明、財政所長賈昭俊為成員項目績效評估領導小組,領導小組根據(jù)年初項目績效申報內容對年終項目實施情況績效評估考核。
項目年初選點準確、經(jīng)費預算合理,按時按質按量進行項目實施。
評估小組年終評價指標以年初制定指標為標準、采取實地查看項目實施,走訪群眾聽取意見,財務審查資金使用等評價方法,綜合各方面的情況認真的、科學的進行了評估。
二、評價結論及績效分析
(一)評價結論
項目績效評價總體結論:通過評估小組綜合各方面的情況認真的、科學的進行評估,大義鄉(xiāng)項目績效評價總體審查結果是基礎數(shù)據(jù)表數(shù)據(jù)齊全準確,項目實施效果好,相應部門及群眾滿意度高。
(二)績效分析
1、項目決策
大義鄉(xiāng)村社區(qū)服務群眾、村級黨建、貧困村工作對13個項目,是大義鄉(xiāng)各項工作有效開展,是緊盯“高質量摘帽”的年度目標,緊扣社會主要矛盾變化,凝心聚力搶抓先機、沉著應對挑戰(zhàn)、全力攻堅克難,開拓進取、奮力拼搏,不斷加大農村基礎設施建設力度,持續(xù)推進富民產(chǎn)業(yè)培育進程,統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、提質量、惠民生、保穩(wěn)定各項工作,全面協(xié)調發(fā)展社會各項事業(yè)迫切需要必不可少的,項目炒作性好,實施效果好,社會各界及群眾滿意度高,有效的提升了大義鄉(xiāng)人民的幸福指數(shù),項目的實施是可行的。
2、項目管理
資金分配情況:資金分配管理科學合理性,資金使用情況:項目、資金管理科學、規(guī)范性。
3、項目績效
項目目標完成情況:大義鄉(xiāng)2018年13個項目、實施質量好、按時完成了目標任務、成本控制在年初預算91.5萬元以內,項目經(jīng)濟效益好、項目有效的提升了大義鄉(xiāng)人民的幸福指數(shù)社會效益好、群眾生活環(huán)境得到改善,環(huán)境干凈整潔生態(tài)效益好、扶貧攻堅順利完成脫貧摘帽,貧困戶兩不愁、三保障可持續(xù)效益好、全民共享改革紅利公平性好、用有限的資金完成項目績效資金使用效率高、項目惠及各方受益群體,群眾滿意度高。
一、 存在主要問題
1、村級黨建經(jīng)費方面,部分村社區(qū)黨支部基層設施不夠好,黨建經(jīng)費預算偏低。通過努力進一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費的投入,提高村社區(qū)黨建基礎設施建設。
2、村社區(qū)服務群眾方面,個別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質不高,服務質量不夠好。
二、 相關措施建議
1、村級黨建經(jīng)費方面,通過努力進一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費的投入,提高村社區(qū)黨建基礎設施建設。
2、村社區(qū)服務群眾方面,加大對服務人員的培訓力度,進一步提高服務群眾工作水平。