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渠縣流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站2019年部門決算編制說明
來源:縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
發(fā)布日期:2020-09-14
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?第一部分 部門概況

本職能及主要工作

渠縣流溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是渠縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬的全額撥款的事業(yè)單位,全站現(xiàn)有在職職工2人。主要負(fù)責(zé)承擔(dān)全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)科技示范推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理等的具體工作。

(二)2019年重點(diǎn)工作完成情況:

一是切實(shí)做好農(nóng)業(yè)技術(shù)宣傳和豐產(chǎn)示范片工作。通過下村入戶宣傳發(fā)放農(nóng)作物大小春種植技術(shù),共發(fā)放農(nóng)技宣傳資料5100余份,接受群眾咨詢500余人次。在村培育水稻旱育秧示范點(diǎn)的工作中,經(jīng)常深入示范點(diǎn)的田間調(diào)查了解實(shí)際情況,積極指導(dǎo)農(nóng)民科學(xué)種植,經(jīng)常深入示范片,調(diào)查了解農(nóng)作物病蟲害的發(fā)生發(fā)展情況,向農(nóng)民群眾做好技術(shù)指導(dǎo),今年示范片的水稻取得了大豐收,農(nóng)民實(shí)現(xiàn)了糧增產(chǎn),錢增收。在平時(shí)工作中,注重發(fā)現(xiàn)典型,樹立典型,及時(shí)總結(jié),向廣大農(nóng)民群眾宣傳推廣新技術(shù)、新品種,并為他們提供技術(shù)服務(wù)和信息服務(wù),提高農(nóng)民群眾科技素質(zhì)。

二是全力搞好精準(zhǔn)扶貧、農(nóng)業(yè)技術(shù)巡回、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、管理與服務(wù)及農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

渠縣流溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站下屬二級單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。


第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、 入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計(jì)25.65萬元。與2018年相比,收、支總計(jì)各增加1.38萬元,增長5.38%。主要變動原因是職工基本工資調(diào)整增加。(見圖片一)

二、 入決算情況說明

2019年本年收入合計(jì)25.65萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25.65萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。(見圖片二)

三、 出決算情況說明

2019年本年支出合計(jì)25.65萬元,其中:基本支出25.65萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。(見圖片三)

財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財(cái)政撥款收、支總計(jì)25.65萬元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1.38萬元,增長5.38%。主要變動原因是職工基本工資調(diào)整增加。(見圖片四)

般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25.65萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1.38萬元,增長5.38%。主要變動原因是職工基本工資調(diào)整增加。(見圖片五)

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出19.57萬元,占76%社會保障和就業(yè)(類)支出3.16萬元,占12%;醫(yī)療衛(wèi)生支出1.03萬元,占4%;住房保障支出1.9萬元,占8%。(見圖片六)

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 9年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為25.65完成預(yù)算100%。其中

  1.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 支出決算為19.57萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)平衡。

2.教育(類) 支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)(類) 支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng));支出決算為1.9萬元,完成預(yù)算100% .

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)): 支出決算為3.16萬元,完成預(yù)算100% .

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為1.03萬元,完成預(yù)算100%.(見圖片七)

般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出25.65萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)24.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
  公用經(jīng)費(fèi)1.12萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2019“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是厲行節(jié)約。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2019“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:(見圖片八)

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至201912月底,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%

主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬元,其中:

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬元,主要用于接待(具體項(xiàng)目)。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2019年政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、

2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

  1. 預(yù)算績效情況說明

  2. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

    根據(jù)預(yù)算績效管理要求,渠縣流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站在年初預(yù)算編制階段,組織對2019一般公共預(yù)算項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,編制了績效目標(biāo)1個(gè),涉及財(cái)政資金25.65萬元,覆蓋率達(dá)到100%。預(yù)算執(zhí)行過程中,選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。

    本部門按要求對2019年部門整體支出開展績效自評,從評價(jià)情況來看,自評得分95分,存在的問題:一是內(nèi)部制度不完善,二是在制度、方法、機(jī)制創(chuàng)新上欠缺。下一步改進(jìn)措施:一是建立健全內(nèi)部管理制度,學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),二是在可持續(xù)發(fā)展上努力創(chuàng)新。本部門還自行組織了1個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià),從評價(jià)情況來看農(nóng)業(yè)部門和其他部門的滿意度在96%以上,嚴(yán)格控制收支成本,保證本單位人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  3. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

    本單位無項(xiàng)目績效目標(biāo).
       

  4. 部門開展績效評價(jià)結(jié)果。

    本部門按要求對2019年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評,《流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件1。

    一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2019年,流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,比2018年增加/減少0萬元,增長/下降0%(或與2018年決算數(shù)持平)。

    (二)政府采購支出情況

    2019年,流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

    (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至20191231日,流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站共有車輛0輛,其中:部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是用于單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。


    名詞解釋

     

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。


9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

11.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



四部分附件

 

附件1

流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站2019年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

 

一、部門(單位)概況

(一)機(jī)構(gòu)組成。

渠縣流溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)農(nóng)技推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全服務(wù)、農(nóng)機(jī)安全工作的政府工作部門,為財(cái)政全額撥款預(yù)算單位。

渠縣流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站下屬二級單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)

  1. 機(jī)構(gòu)職能。

主要承擔(dān)全鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)科技示范推廣、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理等的具體工作。

  1. 人員概況。

     渠縣流溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站是縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬的全額撥款的事業(yè)單位,編制總數(shù)3人,其中行政編制0人,事業(yè)編制3人,工勤編制0名。實(shí)際財(cái)政供養(yǎng)人員2人,其中在職2人(中級職稱2人),離休0人,退休0人。

    二、流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站財(cái)政資金收支情況

    (一)流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站財(cái)政資金收入情況。

    2019年本年收入合計(jì)25.65萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25.65萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

  2. 流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站財(cái)政資金支出情況。

    2019年本年支出合計(jì)25.65萬元,其中:基本支出25.65萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%

  3. 流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站整體預(yù)算績效管理情況(根據(jù)適用指標(biāo)體系進(jìn)行調(diào)整)

    (一)部門預(yù)算管理

    1.績效目標(biāo)管理情況。

    按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理,共編制績效目標(biāo)1個(gè),涉及財(cái)政資金25.65萬元,覆蓋率達(dá)到100%。

    2.部門整體支出績效自評開展情況。

    按照預(yù)算績效管理要求,本部門對2019年整體支出開展績效自評,自評得分95分,存在的問題:一是內(nèi)部制度不完善,二是在制度、方法、機(jī)制創(chuàng)新上欠缺。下一步改進(jìn)措施:一是建立健全內(nèi)部管理制度,學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),二是在可持續(xù)發(fā)展上努力創(chuàng)新。

    包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。

  4. 專項(xiàng)預(yù)算管理。

      本單位無項(xiàng)目績效目標(biāo).

    包括專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專項(xiàng)預(yù)算績效目標(biāo)完成、實(shí)施績效、違規(guī)記錄等情況。

  5. 結(jié)果應(yīng)用情況。

      農(nóng)業(yè)部門和其他部門對流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站的滿意度評價(jià)在96%以上,樹立良好的農(nóng)業(yè)人形象,目標(biāo)績效已在渠縣中國網(wǎng)進(jìn)行了長期公開,提高透明度。

    四、評價(jià)結(jié)論及建議

    (一)評價(jià)結(jié)論。

    流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站開展了整體支出績效評價(jià),得分為 95 分。

  6. 存在問題。

         一是內(nèi)部制度不完善,二是在制度、方法、機(jī)制創(chuàng)新上欠缺,三是評價(jià)應(yīng)用不高。

  7. 改進(jìn)建議。

     一是建立健全內(nèi)部管理制度,學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),二是在可持續(xù)發(fā)展上努力創(chuàng)新。

     

     

附件2

2019XXX項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

 

、評價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

項(xiàng)目評價(jià)實(shí)施方案情況(包括選點(diǎn)、評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)方法、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表等情況)

、評價(jià)結(jié)論及績效分析

(一)評價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目績效評價(jià)總體結(jié)論(包括項(xiàng)目評價(jià)得分表)

(二)績效分析

1、項(xiàng)目決策

必要性和可行性分析(包括政策依據(jù)和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),績效目標(biāo)設(shè)置情況(包括績效目標(biāo)設(shè)置的明確性和合理性)

2、項(xiàng)目管理

資金分配情況(資金分配管理的科學(xué)合理性)資,金使用情況(項(xiàng)目、資金管理的科學(xué)規(guī)范性)

3、項(xiàng)目績效

項(xiàng)目目標(biāo)完成情況(數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本),項(xiàng)目效益情況(經(jīng)濟(jì)效益、項(xiàng)目社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益、公平性、資金使用效率、受益群體滿意度等)。

、存在主要問題

、相關(guān)措施建議

五部分附表

 

一、收入支出決算總表

二、收入總表

三、出總表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表


渠縣流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站2019年部門決算編制說明.doc四川省達(dá)州市渠縣流溪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站(本級).XLS流溪鎮(zhèn)農(nóng)技站2019年決算公開附件圖片說明.doc

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