?第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。
基本職能是公共管理、公共服務、公共安全、民生保障。鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作重心是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、營造良好振興環(huán)境、促進農(nóng)民持續(xù)增收,推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能由“管理型”向“公共服務型”轉(zhuǎn)變。切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務。組織群眾發(fā)展生產(chǎn)、帶動群眾建設(shè)美好家園、教育群眾共建和諧社會、服務群眾讓改革紅利惠及拱市鄉(xiāng)人民。
(二)2020年重點工作完成情況。
貫徹執(zhí)行了各項財經(jīng)紀律、法律、法規(guī)和制度,組織預算收支執(zhí)行、監(jiān)督財政資金使用、落實強農(nóng)惠農(nóng)補貼政策;編制了年度本級財政收支預算、決算并組織預算行;加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算資金支出特別是扶貧資金、惠農(nóng)資金的管理,保障了資金使用安全,提高了資金使用效率,建立健全了內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,保證了資金的合法性,安全性;負責管理了鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)和政府性債權(quán)債務指導、監(jiān)督管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位財務;搞好了財務信息公開工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
拱市鄉(xiāng)政府設(shè)置黨政綜合辦事機構(gòu)7個,具體為:辦公室(內(nèi)部審計辦公室)、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(鄉(xiāng)村振興辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)、社會事務辦公室、應急管理和社會治理辦公室(社會治安綜合治理中心)、財政所。
拱市鄉(xiāng)政府下屬二級單位沒有。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1728.88萬元。與2019年相比,財收、支總計增加175.20萬元,增長11.28%。主要變動原因是2020年行政區(qū)劃調(diào)整的基本支出增加等。
(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計920.44萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入910.44萬元,占98.91%;政府性基金預算財政撥款收入10萬元,占1.09%;上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入沒有。
(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計808.44萬元,其中:基本支出585.91萬元,占66.55%;項目支出294.53萬元,占33.45%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出沒有。
(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)(餅狀圖)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計1728.88萬元。與2019年相比,財收、支總計增加175.20萬元,增長11.28%。主要變動原因是2020年行政區(qū)劃調(diào)整的基本支出增加等。
(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出880.44萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,增加72.90萬元,增長9.03%。主要變動原因主要是2020年行政區(qū)劃調(diào)整的基本支出增加等。
(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年一般公共預算財政撥款支出880.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出263.84萬元,占29.97%;文化旅游體育與傳媒(類)支出17.62萬元,占2.00%;社會保障和就業(yè)(類)支出194.68萬元,占22.11%;衛(wèi)生健康支出(類)49.02萬元,占5.57%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)30萬元,占3.41%;農(nóng)林水支出(類)285.19萬元,占32.39%;交通運輸支出(類)3萬元,占0.34%;住房保障支出(類)27.11萬元,占3.08%;抗疫特別國債安排的支出(類)10萬元,占1.14%。
(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數(shù)為880.44萬元,完成調(diào)整預算的95.65%。其中:
1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項): 支出決算為197.21萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);一般行政管理事務(項): 支出決算為13.00萬元,完成預算100%,事業(yè)運行(項): 支出決算為22.98萬元,完成預算100%,其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出(項): 支出決算為5.00萬元,完成預算11.11%,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障獎補資金40萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用;財政事務(款)行政運行(項): 支出決算為25.64萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
2.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項): 支出決算為5.00萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù),廣播電視(款)廣播(項): 支出決算為8.62萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù),其他文化和旅游支出(項): 支出決算為4.00萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 支出決算為34.60萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);
死亡撫恤(款)死亡撫恤(項): 支出決算為4.54萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);其他優(yōu)撫支出(項): 支出決算為92.19萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);
社會福利(款)兒童福利(項): 支出決算為4.98萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);老年福利(項): 支出決算為10.98萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);
特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項): 支出決算為43.21萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);
其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項): 支出決算為4.19萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.衛(wèi)生健康(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(gòu)(項):支出決算為26.79萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);
行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為14.74萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為5.28萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);
優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補助(項):支出決算為2.20萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
5.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):支出決算為62.45萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);農(nóng)村道路建設(shè)(項):支出決算為52.00萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);水利(款)防汛(項):支出決算為5.00萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù);農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部補助(項):支出決算為165.74萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):支出決算為30.00萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
7.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項):支出決算為3.00萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為27.11萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
9.抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項):支出決算為10.00萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
(注:上述“預算”口徑為調(diào)整預算數(shù),增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預算數(shù)<項級>比較。)
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出880.44萬元,其中:
人員經(jīng)費494.00萬元,主要包括:基本工資131.33萬元、津貼補貼73.42萬元、獎金5.76萬元、績效工資28.63萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.60萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費20.02萬元、其他社會保障繳費2.30萬元、住房公積金27.11萬元、撫恤金4.54萬元、生活補助122.96萬元、救濟費支出43.21萬元、獎勵金0.13萬元等。
日常公用經(jīng)費91.91萬元,主要包括:辦公費23.91萬元、印刷費17.82萬元、水費1.70萬元、電費6.43萬元、郵電費5.91萬元、差旅費24.37萬元、維修(護)費5.17萬元、會議費1.98萬元、培訓費0.85萬元、公務接待費1.60萬元、工會經(jīng)費2.16萬元等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.60萬元,完成預算100%,決算數(shù)預算數(shù)持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算沒有;公務用車購置及運行維護費沒有;公務接待費支出決算1.60萬元,占“三公”經(jīng)費支出決算的100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費支出沒有。
2.公務用車購置及運行維護費支出沒有。
3.公務接待費支出1.60萬元,完成預算100%。公務接待費支出決算比2019年減少0.50萬元,減少23.81%,主要是加強了公務接待的管理,脫貧攻堅進入鞏固階段,檢查指導工作有所減少。其中:
國內(nèi)公務接待支出1.60萬元,主要用于鄉(xiāng)村振興、
外事接待支出沒有
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出10萬元,其中:
1.抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項):支出決算為10.00萬元,完成預算100%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經(jīng)營預算撥款支出沒有。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2020年,拱市鄉(xiāng)政府機關(guān)運行經(jīng)費支出91.91萬元,比2019年的47.78萬元增加44.13萬元,增長92.36%。主要原因是2020年行政區(qū)劃調(diào)整,機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)及工作人員大量增加,造成公務費大量增加。
(二)政府采購支出情況
2020年,拱市鄉(xiāng)政府采購支出總額沒有。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,拱市鄉(xiāng)車輛沒有;單價50萬元以上通用設(shè)備沒有,單價100萬元以上專用設(shè)備沒有。
(四)預算績效管理情況。
根據(jù)預算績效管理要求,本部門(單位)在年初預算編制階段,組織對“村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費”“村(社區(qū))服務群眾工作經(jīng)費”“貧困村工作經(jīng)費”等項目開展了預算事前績效評估,對13個項目編制了績效目標,預算執(zhí)行過程,選取5個項目開展績效監(jiān)控,年終執(zhí)行完畢后,對5個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評,從評價情況來看整體績效支出完成880.44萬元,主要是完成本級政府認真落實各項方針、政策,嚴格依法行政,充分發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強本鄉(xiāng)全體群眾的政策引導,制定本鄉(xiāng)的發(fā)展規(guī)劃,為全鄉(xiāng)提供公眾服務,主動維護社會穩(wěn)定,積極構(gòu)建安全社會。按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項工作安排,保障便服務、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、兩代會、紀檢監(jiān)察、黨建、住讀脫貧攻堅、服務群眾等各項工作正常開展,按時、按質(zhì)、按量完成各項工作任務,特別是鞏固18年脫貧摘帽成果,及時保障政府機關(guān)干部、村組干部補助經(jīng)費的發(fā)放,按時兌付農(nóng)民的地力補償、退耕還林補助、五保、低保、政優(yōu)撫、扶貧工作領(lǐng)域的各項資金,確保拱市鄉(xiāng)社會安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、群眾辦事方便快捷。2020年度年初預算績效安排676.46萬元,在績效執(zhí)行過程中根據(jù)工作安排追加績效資金233.98萬元,追加政府性基金預算績效10萬元,2020年度實際完成整體績效920.44萬元。本部門還自行組織了5個項目績效評價,從評價情況來看項目目標支出控制在預算以內(nèi),完成了目標計劃。
項目績效目標完成情況,本部門在2020年度部門決算中反映“村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費”、“村(社區(qū))服務群眾工作經(jīng)費”、“貧困村工作經(jīng)費”等13個項目績效目標實際完成情況,按績效公開要求,現(xiàn)就“村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費”等5個項目進行公開。
1. “村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費”項目:績效目標完成了渠縣縣委等上級機關(guān)關(guān)于村(社區(qū))黨建工作安排,保障村各(社區(qū))黨建工作正常運行,確保拱市鄉(xiāng)各村(社區(qū))黨建工作做出成效。項目全年預算數(shù)18萬元,執(zhí)行數(shù)為18萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了拱市鄉(xiāng)村(社區(qū))黨建工作正常運行,確保拱市鄉(xiāng)全體黨員思想覺悟得到提高,促進鄉(xiāng)黨委辦公室加強管理,建立健全相關(guān)制度。發(fā)現(xiàn)的主要問題:部分村社區(qū)黨支部基層設(shè)施不夠好,黨建經(jīng)費預算偏低。下一步改進措施:進一步加大村社區(qū)黨建經(jīng)費投入,提高村社區(qū)黨建基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
2. “村(社區(qū))服務群眾工作經(jīng)費”項目:績效目標完成按照渠縣名政府等上級機關(guān)關(guān)于村(社區(qū))服務群眾工作安排,保障村(社區(qū))服務群眾工作正常運行,確保拱市鄉(xiāng)村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村辦事方便快捷。項目全年預算數(shù)35萬元,執(zhí)行數(shù)為35萬元,完成預算的100%。通過項目實施,保障了拱市鄉(xiāng)村(社區(qū))安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村辦事方便快捷。發(fā)現(xiàn)的主要問題:個別村社區(qū)代辦員、保潔員、治安聯(lián)防員思想素質(zhì)不高,服務質(zhì)量不夠好。下一步改進措施:加大對服務名員的培訓力度,進一步提高服務群眾工作技能。
3. 貧困村工作經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于貧困村工作開展安排,保障貧困村工作正常運行,確保拱市鄉(xiāng)高灘村、綠水村按時完成脫貧任務。項目全年預算數(shù)4萬元,執(zhí)行數(shù)為4萬元,完成預算的100%。通過項目實施,鞏固了高灘村、綠水村18年脫貧攻堅成果,保障高灘村、綠水村貧困村工作正常運行,確保了拱市鄉(xiāng)高灘村、綠水村按時完成脫貧任務。發(fā)現(xiàn)的主要問題:極個別貧困戶居住環(huán)境差,脫貧成果需要進一步鞏固。下一步改進措施:改善個別貧困戶的居住環(huán)境,提高脫貧質(zhì)量。
4. 非貧困村扶貧第一書記經(jīng)費項目績效目標完成按照渠縣縣委、縣政府等上級機關(guān)關(guān)于非貧困村扶貧第一書記工作開展安排,保障非貧困村扶貧第一書記工作正常運行,確保拱市鄉(xiāng)除高灘村、綠水村外的4個村、社區(qū)按時完成脫貧任務。項目全年預算數(shù)2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預算的100%。通過項目實施,鞏固了拱市鄉(xiāng)整體2018年脫貧摘帽成果。
5.安全生產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費項目績效目標,完成渠縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排,保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行,確保拱市鄉(xiāng)整體安全、社會穩(wěn)定。項目全年預算數(shù)3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預算的100%。通過項目實施,完成了渠縣政府等上級機關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪、安全維穩(wěn)工作安排,保障信訪、安全維穩(wěn)工作正常運行。存在的問題:拱市鄉(xiāng)安全維穩(wěn)工作還存在專職人員不足,個別村(社區(qū))重視不夠,個別村組安全防范不夠好,群眾滿意度還有一定的差距。下一步改進措施:加派高素質(zhì)的安全生產(chǎn)專職工作人員,提高安全生產(chǎn)監(jiān)管工作質(zhì)量;培養(yǎng)村組干部防范能力;虛心詢問群眾需求,耐心聽取群眾訴求,盡力滿足群眾的合理愿望,提高群眾的滿意度。
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 村(社區(qū))黨建工作專項經(jīng)費 | ||||
預算單位 | 渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 18 | 執(zhí)行數(shù): | 18 | |
其中-財政撥款: | 18 | 其中-財政撥款: | 18 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
促進各村(社區(qū))黨建工作開展;確保各村(社區(qū))黨建工作的經(jīng)費投入。 | 保障了各村(社區(qū))黨建工作正常運行,確保了拱市鄉(xiāng)各村(社區(qū))黨建工作做出成效,確保了各村(社區(qū))黨建工作的經(jīng)費投入。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:開展上黨課、黨員教育活動日、組織生活會等學習內(nèi)容。 | 12次/村(社區(qū)) | 12次/村(社區(qū)) | |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標2:開展黨員大學習、大討論活動 | 6次/村(社區(qū)) | 6次/村(社區(qū)) | |
項目完成指標 | 質(zhì)量指標 | 指標1:黨員干部政治思想覺悟提升 | 持續(xù)提高 | 持續(xù)提高。 | |
項目完成指標 | 時效指標 | 指標1:活動開展完成時間 | 12個月 | 12個月 | |
項目完成指標 | 成本指標 | 指標1:投入辦公費等工作費 | 18萬元 | 18萬元 | |
效益指標 | 社會效益 | 指標1:黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用 | 明顯發(fā)揮 | 明顯發(fā)揮 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1:參會人員滿意度 | ≧98% | ≧98% |
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 村(社區(qū))服務群眾工作專項經(jīng)費 | ||||
預算單位 | 渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 35 | 執(zhí)行數(shù): | 35 | |
其中-財政撥款: | 35 | 其中-財政撥款: | 35 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
為群眾辦實事、解決難題,具體包括村(社區(qū))公共設(shè)施建設(shè)維護,各類為民服務活動的開展,特困黨員群眾的幫助救助,便民服務場所和服務設(shè)施的建設(shè)、維護村社區(qū)群眾迫切需要解決的各類服務事項;保障村(社區(qū))服務群眾工作正常運行,確保各村(社區(qū))安全、安定道路通暢、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | 為群眾辦實事、解決了難題,具體包括村(社區(qū))公共設(shè)施建設(shè)維護,各類為民服務活動的開展,特困黨員群眾的幫助救助,便民服務場所和服務設(shè)施的建設(shè)、維護村社區(qū)群眾迫切需要解決的各類服務事項;保障了村(社區(qū))服務群眾工作正常運行,確保了各村(社區(qū))安全、安定道路通暢、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:聘請管理人員 | 3人/村(社區(qū)) | 3人/村(社區(qū)) | |
項目完成指標 | 質(zhì)量指標 | 指標1:聘請人員的辦事率 | ≧95% | ≧95% | |
項目完成指標 | 時效指標 | 指標1:群眾需求事項的辦理 | 及時辦理 | 及時辦理 | |
項目完成指標 | 成本指標 | 指標1:投入工作經(jīng)費 | 35萬元 | 35萬元 | |
效益指標 | 可持續(xù)影響力指標 | 指標1:可持續(xù)影響力指標 | 長期 | 長期 | |
效益指標 | 社會效益 | 指標1:解決群眾辦事不出村 | 明顯發(fā)揮 | 明顯發(fā)揮 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1:服務群眾滿意度 | ≧95% | ≧95% |
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 貧困村工作經(jīng)費 | ||||
預算單位 | 渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 4 | 執(zhí)行數(shù): | 4 | |
其中-財政撥款: | 4 | 其中-財政撥款: | 4 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
保障貧困村工作正常運行;確保貧困村按時按質(zhì)完成各項脫貧任務。 | 保障了貧困村工作正常運行;確保了貧困村按時按質(zhì)完成各項脫貧任務。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:派駐扶貧第一書記人數(shù) | 2人 | 2人 | |
項目完成指標 | 質(zhì)量指標 | 指標1:任務完成率 | 100% | 100% | |
項目完成指標 | 時效指標 | 指標1:第一書記工作激情 | 明顯提升 | 明顯提升 | |
項目完成指標 | 成本指標 | 指標1:投入辦公費等工作費 | 4萬元 | 4萬元 | |
效益指標 | 社會效益 | 指標1:促進貧困戶脫貧 | 有效 | 有效 | |
效益指標 | 可持續(xù)影響力指標 | 指標1:促進脫貧攻堅相關(guān)政策落地落實 | 長期 | 長期 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標2:相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧95% | ≧95% |
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 非貧困村工作專項經(jīng)費 | ||||
預算單位 | 渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 2 | 執(zhí)行數(shù): | 2 | |
其中-財政撥款: | 2 | 其中-財政撥款: | 2 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
保障非貧困村脫貧工作正常運行;確保非貧困村按時按質(zhì)完成各項脫貧任務。 | 保障了非貧困村脫貧工作正常運行;確保了非貧困村按時按質(zhì)完成各項脫貧任務。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:派駐非貧困村扶貧第一書記人數(shù) | 4人 | 4人 | |
項目完成指標 | 質(zhì)量指標 | 指標2:任務完成率 | 100% | 100% | |
項目完成指標 | 時效指標 | 指標1:第一書記工作激情 | 明顯提升 | 明顯提升 | |
項目完成指標 | 成本指標 | 指標1:投入辦公費等工作費 | 2萬元 | 2萬元 | |
效益指標 | 社會效益 | 指標1:促進貧困戶脫貧 | 明顯提升 | 明顯提升 | |
效益指標 | 可持續(xù)影響力指標 | 指標1:促進脫貧攻堅相關(guān)政策落地落實 | 長期 | 長期 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標2:相關(guān)部門和單位及群眾滿意度 | ≧95% | ≧95% |
項目績效目標完成情況表 | |||||
項目名稱 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管工作經(jīng)費 | ||||
預算單位 | 渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府 | ||||
預算執(zhí)行情況(萬元) | 預算數(shù): | 3 | 執(zhí)行數(shù): | 3 | |
其中-財政撥款: | 3 | 其中-財政撥款: | 3 | ||
其它資金: | 其它資金: | ||||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
完成消除公共安全隱患、安全生產(chǎn)應急救援和安全管理人員的培訓工作,保障安全生產(chǎn)工作有序開展,確保社會穩(wěn)定。 | 完成了消除公共安全隱患、安全生產(chǎn)應急救援和安全管理人員的培訓工作,保障了安全生產(chǎn)工作有序開展,確保了社會穩(wěn)定。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數(shù)字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數(shù)字及文字描述) |
項目完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標1:安全管理人員業(yè)務培訓次數(shù) | ≥4次 | ≥4次 | |
項目完成指標 | 質(zhì)量指標 | 指標2:安全生產(chǎn)隱患下降率 | ≥50% | ≥50% | |
項目完成指標 | 時效指標 | 指標1:到達發(fā)生安全隱患地時限 | ≤1小時內(nèi) | ≤1小時內(nèi) | |
項目完成指標 | 成本指標 | 指標1:解決安全隱患經(jīng)費投入 | 3萬元 | 3萬元 | |
效益指標 | 社會效益 | 指標1:消除安全隱患 | 有效 | 有效 | |
效益指標 | 可持續(xù)影響力指標 | 指標1:轄區(qū)內(nèi)村民的安全意識 | 增強 | 增強 | |
滿意度指標 | 滿意度指標 | 指標1:轄區(qū)群眾滿意度 | ≧93% | ≧93% |
2.部門績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評,《拱市鄉(xiāng)人民政府部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件(附件1)。
本部門自行組織對2020年村(社區(qū))黨建工作項目、村(社區(qū))服務群眾工作項目開展了績效評價,《拱市鄉(xiāng)2020年村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費預算績效單位項目單位自評報告》見附件(附件2)、《拱市鄉(xiāng)2020年村(社區(qū))服務群眾工作經(jīng)費預算績效單位項目單位自評報告》見附件(附件3)。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(款)行政運行(項)是指政府機關(guān)行政部門運行所需的人員經(jīng)費、日常公務費;事業(yè)運行(項)是指 政府機關(guān)事業(yè)部門運行所需的人員經(jīng)費、日常公務費;其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務支出(項)是指 保政府機關(guān)及村社區(qū)日常運轉(zhuǎn)所需的經(jīng)費;財政事務(款)行政運行(項)是指財政所工作的人員經(jīng)費、日常公務費。
4.文化旅游體育與傳媒(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)是指其他文化和旅游支出;廣播電視(款)廣播(項)是指 廣播電視支出,;其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)是指其他文化旅游體育與傳媒支出。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)是指 事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出;
死亡撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)是指 傷殘軍人等優(yōu)撫支出;
社會福利(款)兒童福利(項)孤兒生活補助;老年福利(項)是指80歲以上農(nóng)村老年補貼;
特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)是指特困人員的生活補助;
其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)是指 其他社會保障和就業(yè)支出。
4.衛(wèi)生健康(類)計劃生育事務(款)計劃生育機構(gòu)(項)是指計劃生育機構(gòu)的人員經(jīng)費、日常公務費;
行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)是指行政單位醫(yī)療保險繳費;事業(yè)單位醫(yī)療(項)是指事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費;
優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補助(項)是指殘廢軍人的醫(yī)療補助。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)是指渠縣殯儀館遷移所需的資金。
6.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)是指農(nóng)事業(yè)部門人員經(jīng)費、日常公務費;
農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)村社區(qū)的補助支出以及辦公、黨建、服務群眾支出。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)是指機關(guān)干部的住房公積金繳費支出。
8.抗疫特別國債安排的支出(類)抗疫相關(guān)支出(款)其他抗疫相關(guān)支出(項)是指新冠疫情防控支出。
9.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
12.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1:拱市鄉(xiāng)2020年部門整體支出績效評價報告
附件2:拱市鄉(xiāng)2020年村(社區(qū))黨建工作經(jīng)費預算績效單位項目單位自評報告
附件3:拱市鄉(xiāng)2020年村(社區(qū))服務群眾工作經(jīng)費預算績效單位項目單位自評報告
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
四川省達州市渠縣拱市鄉(xiāng)人民政府批復表.XLS拱市鄉(xiāng)2020年部門整體支出績效評價報告.doc拱市鄉(xiāng)2020年預算績效單位項目自評報告.doc